您好!过会给您过程哦
老师,请问查询本月增值税缴纳情况,应该查询哪几个数据?
您好,这张报关单的提运单号怎么没有,指运港是中国?离境口岸也没有看到,我开出口发票想要备注这些信息都找不到
老师,小规模转为一般纳税人是不含税开票超过500万吗?
捐赠这一个类目的税前扣除标准是多少?什么样的捐赠可以税前扣除。不允许税前扣除的捐赠怎么做会计分录?允许税前扣除的捐赠怎么做会计分录?
老师你好,和对方签成本加酬金的合同,我公司可以收工程款发票吗?
我方开了一张两万的发票出去,下月抵扣了一张发票,交了100元的税,下月,将这个月开的发票红冲了,那税局会退税额,是不会退税款的吧
老师,公司一直用软件做账,备份了电子账,这个需要打印纸质的总账明细账留存吗
公司采购商品的运费开具的增值税专用发票,可以抵扣吗?谢谢!
老师,您好,股票股利会使股数增加吗?
个人非股东借款给公司,代开利息收入发票要交哪些税 税点多少
您好!这是过程,您参考下
老师上面应该减2000吧,加计200%扣除
还有递延所得税资产是递延所得税负债—递延所得税资产,那递延所得税负债为0,也就是0—45=—45所以递延所得税费用可以为—45万元吗
您好!有个1000在计算会计利润总额时已经扣除了哦,所以加计部分就只有100%啦
您好!是的,递延所得税费用是贷方,也就是-45
可以写一下所得税费用的会计分录吗
您好!当期企业所得税分录 借:所得税费用2180*25%=545 贷:应交税费-应交企业所得税545
那所得税费用不减递延所得税费用的45吗
刚刚那个分录是当期所得税费用,递延所得税费用是最开始写的那两个分录,最终体现在利润表里面的一级科目所得税费用就是当期所得税费用加上递延所得税费用,就等于545+(-30-15)=500
老师可以把这个体现在利润表中的分录也写一下吧,谢谢
这个是所有所得税费用的分录哦
这个是所有所得税费用的分录哦
好的,谢谢老师
不客气的,满意的话帮忙给个好评哟