你好,你好,这个不一定是一样的,25蓝只要等于30蓝就可以。
老师,增值税报表主表里的“期末未缴税额”和“本期应补退税额”一直都是不一致的,这样对吗
一般纳税人增值税申报表第32项期末未缴税额和第34项本期应补(退)税额,这两个数要一样吗
增值税申报表 期末未缴税额79357.51 ,本期应补(退)税额622979.93元。老师我看不懂了。那我们这个要交的是多少啊
增值税申报表 期末未缴税额79357.51 ,本期应补(退)税额622979.93元。老师我看不懂了。那我们这个要交的是多少啊
2023.12月增值税申报表 期末未缴税额79357.51 ,本期应补(退)税额622979.93元。这个是12月计提的吗?1月份缴纳吗?
老师,请问有加工收入,要结转成本吗,结转产成品成本还是销售成本?
老师,假如供应商24年给我们补贴款是20万,假如我们订20万的货他们会给20万的货。在没有收到发票前我们的账务处理是,借 库存商品 20万 贷 预付账款20万。收到发票后知道其进项税是2.3万且是专票,因此我们又对专票进行认证,然后进行账务处理 借 库存商品-2.3万 贷 应交增值税-进项税 -2.3万。货已经销售完毕,但后来检查又觉得这样做不对,因为这个是供应商给的补贴款,应该是要冲减成本,又进行了账务修改, 借主营业务成本 -20万 预付账款-20万。现在又感觉不对,老师能帮忙捋一捋吗
老师,请问小规模的增值税需要计提吗
老师,填写职工薪酬支出及纳税调整表,账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么取数啊
出口退税发票稽核是稽核什么、稽核时间吗
电商企业有税负率吗?谢谢你了
怎么预缴外省税务局增值税,之前经办人已经走了,用谁的身份进去,现在的办税员身份进去吗
老板父母租的铺面无偿给老板开公司当办公室,双方都需要交什么税
以前就是我们会把那个加班工资两个周六的会显现出来,就可能一一个周六是500,两个就是各500,那现在的话就是站在那个劳动法的角度上的话,是不是。他们就建议就是可以把周六的这个加班的时间,然后就是怎么样平摊到合理的。然后就算的是周一到周五的这种加班,可能周一到周五的就按算7点5个小时这样子。然后每天少的那个半个小时就匀到周六里面去。如何计算这个工资表合理呢
2024年企业所得税汇算清缴,不想退税367.98元,在45项其他中调增了90282.33,退税金额就是0元,但是公司固定资产原值只有59362.84元,本年折旧和税收折旧都是5097.27元,没有一次性抵扣。是不是调增45项其他有冲突??谢谢老师。
25栏和30栏也一直是不等的啊
你好,那就填写的不对,30兰是自己需要手动填写的 25蓝,这个是根据上一期的应补税款来。
30栏都是系统自动带出来的,25栏是“期初未缴税额”,也是系统带出来的
但是蓝可以修改,你可以试一下这个月的,你这个月申报过吗。
30栏可以修改,可以试一下。
是可以修改,但是系统带出来的也是对的呀,就是上个月缴纳的税额嘛
你修改一下不就可以啦。
有些地方出来的都是空白的,所以你别管他对不对。
我修改了,也是填上月缴的税额,那跟25栏也是的数据还是不一致的。我看就上面的公式,25栏不会和30栏相同啊
你理解25蓝这个是什么数据吗?这个是上期应缴纳的税款,已经交了,你在30栏里面填写这个就是没有问题的,可以 不欠税,你在这里面,这两个一定是相等的。
25栏是“期初未缴税额”,也就是上个月的“期末未缴税额”,但是我刚才问“期末未缴税额”是不是一定要和本期应补退税额一致,您说不一定,那就是我本期缴的税额和期末税额(下月的期初)不会一致呀
你没有说时间,如果在一张表格上的期末未缴税额,那不就是这个月需要缴纳的25,蓝是上一个月需要缴纳的。
那你现在还具体的哪里有不明白的,你可以截图你的主表,我给你看一下可以吗。
这是近3个月的报表,您看下
9月的报表
9-11月的,每月都不等,您看下这样对吗?我是接手的,期初的数据延续下来的,也不知道是怎么来的,反正期末数据和应交的都是不一致,您说的25栏和30栏也都不一致
你看下从几月份开始出现负数的。
前几年就有了
你们单位没有多交税款吧?
看一下这个月25栏的数据能不能修改。
我做以来都是增值税正常交啊或留底啊,怎么算是多交呀?25栏灰色改不了
你好多交的意思就是你的应补税款是一个负数,需要退税。
如果没有多交的情况下,那你税务局出来的25蓝这里不对。 他取数不对,他应该是按照上一个月的应补税款,如果上一个月的应补税款是一个正数的话,他不可能出现负数。
我看这期的25栏都是上期32栏的数据啊。
这个期初期末有没啥关系的呀?我每期只看34栏的数据,不管25-33栏的数据......
你好,25蓝应该是你上一期的应补税款,这个是非常确定的。 回复了这么多 都是这个情况