你好,你们单位需要交622979.93。
老师,我想问,增值税申报表期末未缴纳税,就是企业应交未交的金额吗?有没有别的可能,我们企业从不欠税,但增值税申报表期末未缴税额1百多万
老师您好,我增值税申报表中的第25行期初未缴税额(多缴为负数)、第30行③本期缴纳上期应纳税额、第34行本期应补(退)税额,比如这张表是所属期2023年8月份的增值税申报表,那么34行的意思是8月期末结转的未交增值税的金额,对吧,那么第25行和30行,请您帮我解释下,我迷糊了。蟹蟹老师
有哪位老师能告诉我 我不懂这不就是在申报上个月的增值税吗?正在申报怎么可能缴税呢,那怎么可能出现本期缴纳上期应纳税额呢?还有期末未缴税额,不应该就是本期还没有缴的税额吗?那不就是等于应纳税额,看着也不对呀
老师我们以前的增值税申报错误,调整后存在多交增值税,多交3000现在这个月我需要交5000可以抵扣这个3000吗,我看申报表上期末未缴税额是2000,但是本期应补税额是5000,是我少填了啥吗
有哪位老师懂这个增值税申报表的吗?这个期末未缴税额的税是等于应纳税额吗?期末未缴税额是自己跳出来的,不是我填上去的
老师,是不是发出货物,没开票的话都应该做无票收入
名称为什么贸易行,经营范围可以有加工业
老师,弹性系数不是利润变动百分比/因素变动百分比吗?这里讲解怎么是销售量变动百分比/价格变动百分比
董孝彬老师回答,老师,我们是旅游行业,我们有长期固定导游给我们带团,签的是劳务合同,产生工资我们按劳务每月申报,让对对给开发票,没问题吧!固定的导游按月产生工资我们就按月给申报让导游开票,没问题吧!就是这么操作吧
老师,不得利用内审提供直接协助中的,涉及CPA就内审职能,利用内审工作或提供直接协助的相关决策,这句话什么意思 能举例吗?
请问个税我前几天申报了7月份的,昨天系统提醒我5月的有专项扣除没有扣,我今天到系统里面,更正5月的点专项扣除又显示灰色的,点不了,这个到底是要管还是不用管?这个管应该怎么操作?
民办高中是盈利性还是非营利性?如果是盈利性账务处理怎么做?比如收伙食费,但是伙食费是外包给别的公司的,我们是代收。军训费呢?还有每年的学费收入每个人50000需不需要分摊
老师可以写一下,政府补助的总额发和净额发的分录吗?从收到款项到处置谢谢老师
施工单位开劳务普票,怎么做到不交税
减免的增值税需要做账吗?个体小规模
老师,期初多交-427022.09,本期已交税额116600.33我们已经多交了这么多为啥不冲减呢,逻辑上应该是期末未缴税额79357.51
然后你期初多交是实际多交了吗。
你需要去查一下的
这个是已经填好的了,申报表2023.12月份的,其他人填好的
假如是我们说的期初多交-427022.09,本期已交税额116600.33,表格里这样填的
你多交了申请退税。
你没法在这个月直接扣。
如果是系统留着,以后抵扣的话,它会在留底里面体现
24行622979.93 25行-427022.09. 27行116600.33、34行622979.93
十五行出来的负数,这个不一定是多交,有可能是你之前申报填写错误。
不是十五行,是二十五行打错了。
人家会计填的,所以我看不懂了
你看下二十五行出现负数的第一个月,在上一个月申报表,他是不是填写错了。
上个月跳到这边的,25行不错的
上一个月的申报表截图。
我没有哦,都是一步步跳出来的,我就想32行期末未交的税额,有什么作用,最后都是看的34行应补退税额这样
32是24%2B25%2B26-27 30行自己是填写的一般30和25蓝填写一样 这个30影响27数据 所以你这个25出现负数不一定是多交了税款,很有可能是填写错误
32行期末未交数有啥用
本期交的数据还是看34行,32行算出来有啥用
没有欠税的情况抵扣25行的
本期交的数据还是看34行,32行算出来有啥用, 32是24+25+26-27,25是期初交的数\\,那交税怎么还是看34行,怎么不看32行,老师说抵扣25行税,不明白
32是期末未交税额,34行本期应补退税,到2023.12月底多退少补,怎么还看34行,不看32行
25行是上一个月的应补税款 正常交税之后之后30和25是一样的 32p
我就想知道结果交税怎么还看34行,不看32行
老师,期初未交税额一42万会不会是延缓的税,要不然30和25行怎么不相等
规定的 最后就是看34 34是24-预缴 32里面有上个月应补税款