这个是建筑异地预交的嘛。
老师,我们开票时候的税金是3000,但是预交税金是2009,那少预交的这个怎么做账务处理,犹豫尾差小数点出现这种问题,怎么做账务处理呢
朴老师 但是按老师前面的说法是等出税单了在做账务处理,只要一出税单我们就得去银行交 用不到预缴的那部分费用,预缴海关的税金只是平时先扣税(昨天说这部分可以不做账务处理)等后面税单出税单才账务处理
请问老师,我有个增值税尾差调整,多交了5分钱,我账上的增值税金额就在借方显示了5分。出现这种情况的账务处理怎么做呢?
老师,公司是餐饮业,平时开票少,现金流较多,但是房租水电对方都是给我们开票的,这种情况下账务处理和税务操作怎么写?税务那边现金流要不要做销售处理?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
是的老师
你好,记应交税费,预交增值税贷银行存款直接这么做就可以,你交了多少做多少,抵扣多少回来。
因为你回来的时候,你还需要自己申报的。
简易计税全部预交,所有有个差额
那你在申报的时候补上就可以的。