咨询
Q

老师,我们开票时候的税金是3000,但是预交税金是2009,那少预交的这个怎么做账务处理,犹豫尾差小数点出现这种问题,怎么做账务处理呢

2021-12-13 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-13 10:55

这个是建筑异地预交的嘛。

头像
快账用户9948 追问 2021-12-13 11:36

是的老师

头像
齐红老师 解答 2021-12-13 11:39

你好,记应交税费,预交增值税贷银行存款直接这么做就可以,你交了多少做多少,抵扣多少回来。

头像
齐红老师 解答 2021-12-13 11:39

因为你回来的时候,你还需要自己申报的。

头像
快账用户9948 追问 2021-12-13 11:39

简易计税全部预交,所有有个差额

头像
齐红老师 解答 2021-12-13 11:42

那你在申报的时候补上就可以的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
这个是建筑异地预交的嘛。
2021-12-13
同学, 你好。这个情况转到营业外支出。
2023-04-15
你好,你收到的收入对方不要发票,有银行流水的,需要做无票收入 借银行房款,贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷银行存款应付职工薪酬。这里面的成本包含着厨房的水电费、燃气费、设备的折旧费、厨师的工资、材料费、小料 如果是餐厅或者是前台,他们发生的费用做销售费用里面。
2023-07-13
您好,如果城建税计提是7%,预缴的是5%,冲减税金及附加
2021-03-02
 你好       你是一般纳税人的话    月末抵减 :        借 应交税费-应交增值税  -销项税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税   借      应交税费 - 应交增值税-转出未交增值税贷      进项税 来结转下  
2021-01-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×