你好是的这个红冲的是可以红冲的。
老师,8月开的销项发票,我都做收入了。然后9月份红冲重新开了。我的收入不用在红冲吧
老师,这是12月份了,11月份的发票,我只能红冲了吧?没做账,那红冲就可以了,不用做其他的了吧?
老师,对方11月开的发票开错了,但是我还没有认证,他那边这个月冲红了,冲红的发票不用给我的吧?就开正确的给我就行了
老师一般人11月份开出30万专票,12月份把30万又冲红了,12月份只开了30万冲红票,没开任何票,那12月份的主营业务收入就是-30万了,请问这样可以吗,报税时填主表-30万能申报吗
我12月份多开了一张专票,1月份对方没有认证退回给我了,12月份这张发票是正常做销售分录吧? 另外我1月份开了红字信息表,1月的账就凭这信息表做红冲分录是吗
以公司名义买一辆车可以抵扣增值税?我们公司是一般纳税人,卖机动摩托车的
老师您好,一员工补交一个月社保,个人部分8月份工资扣两个月,那么个税申报时,社保金额也是按照2个月的金额填写吗?
老师,资产负债表未分配利润年初和年末的差与利润表中累计净利润相差了所得税汇算清缴补缴的税款,需要调整吗?
几个项目的水泥发票可以开成一张吗?
9月申报的是税款所属期8月的个税吗
个体户刚申请的开票,怎么确定成功了呢,就是可以开票的状态。
老师,请问年薪25万和年薪20万的个税要缴纳多少
个人股东股权转让,注册100万,A实缴40万,占股40%,其他股东未实缴,转让时所有者权益60万,转让价格60万,个人所得税A自行承担。请问账务处理?
您好~想咨询下:这里境内的2/3,境内是指境内实际费用【境内自行研发费用+委托境内机构】 还是指加计口径【境内自行研发费用+委托境内机构*80%】………… 企业委托镜外机构研发:实际发生额×80%且≤境内2/3
老师,税申报了 忘记缴税 产生滞纳金了咋办
也就是我在系统开负数发票对吧,那发票上不用写红冲吧?
对,那个发票本身就是负数了,不需要再写了。
如果做了账,之前那笔账也要做红字,如果没做账才,就无须再有调整了,是吧
对的,没错儿,就是这个意思。
好的老师,那红字信息表是什么时候才会用到呢,要不要开红字信息表?
如果你是专票开红字发票的话,是需要红字发票信息表的。
意思是,专票红冲,得需要再开红字信息表出来,而普票红冲,就不用了,是吗
对,没错儿,就是这个意思。