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跨年的已认证已入账的简易计税项目的进项转出怎么做?

2021-12-13 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-13 14:23

之前的分录是怎么做的?

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快账用户2523 追问 2021-12-13 14:35

之前的进项税已经抵扣了

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齐红老师 解答 2021-12-13 14:37

借主营业务成本应交税费应交增值税进项贷银行存款是不是这么做的?

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快账用户2523 追问 2021-12-13 14:40

是的,就是这样做

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齐红老师 解答 2021-12-13 14:44

借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项转出。

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快账用户2523 追问 2021-12-13 15:03

转出的进项税额可以用进项税抵扣吗

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齐红老师 解答 2021-12-13 15:05

不可以抵扣的,你已经进项转出了,就不允许的简易计税对应的进项是不允许抵扣其他的增值税。

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快账用户2523 追问 2021-12-13 15:45

1、借:以前年度损益调整 贷:进项税额转出 2、借:进项税额转出 贷:未交增值税 3、借:以前年度损益调整 贷:应交税金—城建税、教育附加税、地方教育附加

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快账用户2523 追问 2021-12-13 15:45

这样对吗

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齐红老师 解答 2021-12-13 15:47

对的是的,是这么做的。

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快账用户2523 追问 2021-12-13 16:02

申报主表时怎么把留抵税都自动扣了

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齐红老师 解答 2021-12-13 16:04

你好,你填写正常的一般计税的销售额就可以的,你具体发生的是什么业务?

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快账用户2523 追问 2021-12-13 16:08

前几年的简易计税项目的进项税给抵扣了,原本是不允许抵扣要转出

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齐红老师 解答 2021-12-13 16:13

你就填写进项转出,用之前的留底抵扣就可以的。

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