你好 ; 抵减了做 : 你是 税盘服务费的抵减吗

请问一下5月份金税盘服务费265元,我在6月申报时填写了附表4里的本期发生额265,本期应抵减额265,本期实际抵减265。 在减免税申报表选择专用设备低减里本期发生额265,本期应低减税额265,本期实际低减税额265。 在增值税申报表里没有看到265元,是怎么原因呢
老师,请问下,小规模,月申报。增值税减免税申报明细表里有期初余额,这个月用在本期实际抵减栏了,然后会计分录要怎么做呢
老师,请问小规模纳税人开票按照1%缴纳税额,那增值税减免申报明细表期初,发生额,本期实际抵减的税额怎么填写?
老师,之前有增值税税控系统专用设备费及技术维护费一共560,可以跨期抵减,这个月要缴纳增值税,表四(税额抵减情况表)期初余额560,本期实际抵减税额填的560,增值税减免税申报明细表的代码及名称选的是0001129914,期初余额填560,本期应抵减税额560,本期实际抵减税额560,增值税23栏有560,申报增值税时对比未通过,比对结果信息23栏比对异常,是什么情况呀?
老师您好 小规模申报的那个增值税减免税申报明细表,那个减免选择代码小规模减按1%的这个 那个期初余额,本期发生额,本期应抵减税额,本期实际抵减税额,期末余额 都怎么填的啊?我不会?可以告诉我一下吗?
老师,公司有盈利如果年底不分红,需要提取盈余公积吗?
收购一家公司,账上实收资本1500万,880购入,怎么处理
请问老师,保险公司赔付的保险怎样账务处理呢
季报所得税都资产损失必须填写吗?
从代账会计手里接回来的账,我要怎么重新建账做账,有错不符的数据需要怎么改
存货报损需要哪些证据
老师,一家公司货款汇入是由公司代收,总公司做其他应付款,分公司做其他应收款,然后确认收入,汇总报表的时候,要做抵消分录吗,总分公司该怎么做
老师您好,暂估费用后,12月还没有,冲费用,利润表管理费用栏就是负数吗?
老师,23年是向对方公司借了20万,还以为是预收的货款,错计到了借银行贷预收,现在要还发现错了,怎么调整?
老师请问工程项目审计费,发票开的是审计*审计费需要申报印花税吗
不是,是以前会计留下的,在减免表里。
你好 ; 借应交税费-应交增值税贷营业外收入