这个你们开红字发票信息表给对方,然后对方在开红色发票。
别人开给我的专票,找不到了,但进项已经抵扣了,要怎么处理
老师 ,我们上月收到一张专票并已经入账,上月没有认证抵扣进项税,这个月发现那张票错了,怎么调账,税款怎么处理
老师,上个月的一张进项票别人给开错了运输地址,但是我们已经抵扣了,怎么处理?
老师我们客户1月18日给我们开了一张负数发票,但是之前收到的进项发票已经抵扣了,这个怎么处理
老师:我们上个月将供应商的一张专票已经抵扣,税金也已经抵扣掉了,现在供应商说这张发票开错了,要退回,我们怎么处理?账务如何处理?
2025年9月4日入职,周末双休,本月工资如何计算
物流公司卖二手车在哪里申报增值税,报表填那一栏
小规模一年开票200万可以吗
老师问下个体工商户在哪里申报各项税种?另外个体工商户的增值税没开发票,报税时做无票收入是吗?个体工商户增值税税率是按1%计提记账吗?
公司要注销,对于应收账款债权转让给股东,怎么做分录
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
就是让对方开红色发票给我们是吧,我的进项已经抵扣,怎么做账?
进项税额转出吗?
对,给你们的红字发票,你们要做进项税额转出的。
好的,明白了
好的,帮忙给个五星好评,谢谢您了。
老师,这个界面后,需要再怎么操作呢?最下面的发票代码还需要填吗?
这个界面需要填信息吗?
对就是在这个界面填写信息的。
这个地方我需要填吗?还是销售方填
这个应该是你们填写的。
我是购买方,我直接啥也不填直接,点确定对吗?
这个我发给您一个截图,您可以参考一下。