这个你们开红字发票信息表给对方,然后对方在开红色发票。

别人开给我的专票,找不到了,但进项已经抵扣了,要怎么处理
老师,您好: 我想咨询下,我们7月份收到的专票地址错误,但是已经抵扣认证了,现跟对方沟通,重新开发票给我们,那我们账上和增值税申报表分别要怎么处理
老师,上个月的一张进项票别人给开错了运输地址,但是我们已经抵扣了,怎么处理?
老师我们客户1月18日给我们开了一张负数发票,但是之前收到的进项发票已经抵扣了,这个怎么处理
老师:我们上个月将供应商的一张专票已经抵扣,税金也已经抵扣掉了,现在供应商说这张发票开错了,要退回,我们怎么处理?账务如何处理?
老师请问下员工的高铁票可不可以抵扣增值税?
老师,工会经费可以不计提吗
老师,这个月做账发现 25.4季度的所得税少计提了一部分。现在改账,因为跨年 分录应该是 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税 这样可以吗?
老师我们是生产出口业务,税负=毛利率*13%税率吗? 我们应该控制在税负多少?
老师,电子税局边上公司名字边上有个待确认什么意思呀?
办理个体户需要什么资料和办理流程呢
单位是一家门诊部,原先有家药商,提供试剂本单位正常结算,但试剂相应仪器免费本单位使用,说是五年以后把这个试剂相应的这个仪器就转让给本单位,那么现在本单位对这个仪器没有财务就没有记录,没有入账,外单位查仪器要发票等凭证啥办?
老师,公司这个月停产,没有生产产品,那设备折旧怎么做账。
报销3686.44元,发票是3686.04元,差4毛钱没事吧
老师,印花税借款合同,我们属于小型微利企业,和金融机构的借款合同,是不需要缴纳印花税的,但是需要申报,如果没有申报,有什么影响啊?我看我来之前都没有申报。
就是让对方开红色发票给我们是吧,我的进项已经抵扣,怎么做账?
进项税额转出吗?
对,给你们的红字发票,你们要做进项税额转出的。
好的,明白了
好的,帮忙给个五星好评,谢谢您了。
老师,这个界面后,需要再怎么操作呢?最下面的发票代码还需要填吗?
这个界面需要填信息吗?
对就是在这个界面填写信息的。
这个地方我需要填吗?还是销售方填
这个应该是你们填写的。
我是购买方,我直接啥也不填直接,点确定对吗?
这个我发给您一个截图,您可以参考一下。