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老师,请教一个问题哈,如果确认收入的期间与成本,费用不一致的时候,要怎么处理呢

2021-12-14 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-14 09:49

同学你好 这个直接做就行了

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齐红老师 解答 2021-12-14 09:49

同学你好 按照发票来做

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快账用户5596 追问 2021-12-14 09:50

但是以后每个月都是这样的。那这样的话收入跟成本费用的期间不配比,那利润就失真了啊

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齐红老师 解答 2021-12-14 09:57

同学你好 这个也可以按照实际的金额来做

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快账用户5596 追问 2021-12-14 09:59

成本还好分,就是工资跟费用这些不好分

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齐红老师 解答 2021-12-14 10:04

这些可以按照工时来哦

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相关问题讨论
同学你好 这个直接做就行了
2021-12-14
一、对于第一个问题,预收款,需要预缴增值税,预缴了增值税就需要预缴增值税的附加税,但未达到收入确认条件,就是开办期间,你可以结转期间费用至本年利润,也可以作为长期待摊费用——开办费,不予结转处理。 二、如果是计入了期间费用,月末需要结转至本年利润。年末本年利润需要结转计入未分配利润
2021-07-10
无票收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 是的 红冲暂估么然后做开发票的
2021-01-17
你好,以后对方有要发票的可能性大吗?如果要发票的话,你就先不要做无票收入了。
2023-10-10
同学您好,您是预开票的,也可以不确认收入的,就是会导致增值税和所得税收入不一致,
2022-03-27
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