您好 请问暂估的时候分录怎么写的
账上有暂估,我想汇算调增处理了,请问账上怎么处理呢,其他应付款-暂估费科目有余额怎么调平呢
没有发票暂估的费用,我是如下操作 2021年 借:管理费用 贷:应付账款~暂估 到2022年汇算清缴没有发票已经纳税调增,那么账目处理上贷方应付账款~暂估这个数据怎么冲掉呢?
老师,去年12月份账上暂估了一笔费用8万,借:管理费用——其他,贷应付账款——暂估款,今年5月份汇算也调整,账上这笔其他应付款怎么处理?
老师,去年12月份人为暂估了一笔费用,借:管理费用——其他,贷:应付账款——暂估款,今年汇算已调整,账上该怎么处理?
请问,年底暂估开不了票,汇算清缴调增,账上暂估余额怎么处理
老师您好,我们公司增值税是小规模企业,这个季度开有百分之三专票,也开有普通,是不是专票要交税
老师我们预付给自然人材料款,怎么写分录
老师,应付职工薪酬计提的贷方金额是不是应该和申报个人所得税金额一致呢
老师,我想问下小规模满足30万内免税额度的增值税怎么做账,怎么来结转呢?
老师我们将一年13万的房租一次性支付给了房东,该怎么写分录
老师,如果公司变异常了,那么监事、股东会变异常吗?
在申报增值税申报表时,弹出“出口应征税货物报关单用途确认”。查询后,发现有款商品出口退税率为0,但我当月已经根据报关单整单开出口免税普通发票了。 请问老师怎么处理?
老师,给我详细讲一下应付职工薪酬的填写
固定资产车辆需要折旧几年
为啥员工的报销款可以随便拿发票来冲账呢 咋样能坐实吗
借:管理费用-暂估费,贷:其他应付款-暂估费
请问单位用什么会计准则做账
小企业会计准则
借:利润分配-未分配利润 借方红字 贷:其他应付款-暂估费 贷方红字