1借在途物资-A材料30300 -B材料8200 应交税费应交增值税进项税额4940 贷银行存款43440

6月发生下列经济业务,要求编制会计分录(1)3日,从永利工厂购入A材料600千克,买价30000元,进项税额3900元,B材#400手免,买价8000元,进项税额1040元,共发生运杂费500元,款项已用银行存款支付、材料尚未到达(运杂费按材料重量分配)。(2)6日,从永利工厂购入的A、B材料已经到达并验收入库。(3)8日,从宏大公司购入C材料200千克,买价50000元,进项税额6500元,D材料100千克,买价30000元,进项税额3900元,运杂费共计4800元。款项尚未支付,材料已经验收入库(运杂费按材料重量分配)。(4)15日,以银行存款50000元预付给佳佳公司购买甲材料。售价(5)20日,用银行存款支付欠宏大公司货款95200元。(6)22日,收到佳佳公司发来的甲材料500千克,单价80元,计40000元,增值税专用发票上载明增值税5200元,该批材料在采购过程中共发生运杂费500元,已办理验收入库。(7)28日,收到佳佳公司退回的多余甲材料采购款。第四节生产业务的账务处理
6月发生下列经济业务,要求编制会计分录(1)3日,从永利工厂购入A材料600千克,买价30000元,进项税额3900元,B材#400手免,买价8000元,进项税额1040元,共发生运杂费500元,款项已用银行存款支付、材料尚未到达(运杂费按材料重量分配)。(2)6日,从永利工厂购入的A、B材料已经到达并验收入库。(3)8日,从宏大公司购入C材料200千克,买价50000元,进项税额6500元,D材料100千克,买价30000元,进项税额3900元,运杂费共计4800元。款项尚未支付,材料已经验收入库(运杂费按材料重量分配)。(4)15日,以银行存款50000元预付给佳佳公司购买甲材料。售价(5)20日,用银行存款支付欠宏大公司货款95200元。(6)22日,收到佳佳公司发来的甲材料500千克,单价80元,计40000元,增值税专用发票上载明增值税5200元,该批材料在采购过程中共发生运杂费500元,已办理验收入库。(7)28日,收到佳佳公司退回的多余甲材料采购款。第四节生产业务的账务处理
六月份发生的经济业务(1)3日,从永利工厂购入A材料600千克,买价30000元,进项税额3900元,B材#400手免,买价8000元,进项税额1040元,共发生运杂费500元,款项已用银行存款支付、材料尚未到达(运杂费按材料重量分配)。(2)6日,从永利工厂购入的A、B材料已经到达并验收入库。(3)8日,从宏大公司购入C材料200千克,买价50000元,进项税额6500元,D材料100千克,买价30000元,进项税额3900元,运杂费共计4800元。款项尚未支付,材料已经验收入库(运杂费按材料重量分配)。(4)15日,以银行存款50000元预付给佳佳公司购买甲材料。售价(5)20日,用银行存款支付欠宏大公司货款95200元。(6)22日,收到佳佳公司发来的甲材料500千克,单价80元,计40000元,增值税专用发票上载明增值税5200元,该批材料在采购过程中共发生运杂费500元,已办理验收入库。(7)28日,收到佳佳公司退回的多余甲材料采购款。第四节生产业务的账务处理编制会计分录
1、3日,从永昌工厂购入A材料600千克,买价30000元,进项增值税5100元,B材料400千克,买价8000元,进项增值税1360元,共发生运杂费500元,款项已用银行存款支付,材料尚未到达。(运杂费按材料重量分配)。2、6日,从永昌工厂购入的A、B材料已到达,并验收入库。3、8日,从宏远工厂购入C材料200千克,买价50000元,进项税额8500元,D材料100平方米,买价30000元,进项增值税5100元,运杂费共计4800元。款项尚未支付,材料已验收入库(运杂费按材料买价进行分配)。4、15日,用银行存款支付欠宏远工厂的购料款98400元。5、27日,从重阳工厂购入B材料1000千克,买价20000元,进项增值税3400元,运杂费550元,开出一张商业汇票支付,材料尚未到达。会计分录
3日,从永昌工厂购入A材料600千克,买价为30000元,进项增值税额为3900元,B材料400千克,买价为8000元,进项增值税额为1040元,共发生运杂费500元,款项已用银行存款支付,材料尚未到达(运杂费按材料重量分配)做分录
如果做了报销里面带进项发票的,然后这个报销的公司主体又汇错了,要退款,那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗?红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款? 不用再单独做 “退款凭证”! 直接红冲的话,就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
请问房租押金需要开票吗
小规模的项目帐怎么做
2.借原材料-A材料30300 -B材料8200 贷在途物资-A材料30300 -B材料8200
3借原材料-C材料50000+3000=53000 -D材料30000+1600=31600 应交税费应交增值税进项10400 贷应付账款
4借预付账款95200 贷银行存款95200
5借应付账款95200 贷银行存款95200
6借原材料40500 应交税费应交增值税进项5200 贷预付账款45200 银行存款500
7借银行存款4800 贷预付账款4800