你好,劳务费已经支出,没有取得发票,可以暂估的 借:劳务成本,贷:应付账款—暂估
我公司本月给甲方开了400万劳务费发票,但是我公司这个月没有钱发给劳务工人。请问本月怎么做账?劳务成本这块可以暂估吗?
你好,纯劳务公司11月份收到的款,发票也给对方开了已经确认收入了,但工地没有开工,明年才能开工,成本工人工资这块怎么暂估,跨年了怎么处理。劳务公司一大半的成本都是工人工资
建筑业能暂估劳务成本吗?这月款项已付但是对方公司这月开不出票,明年1月初才能开具劳务成本票。如果可以暂估账务处理怎么做呢?
建筑劳务公司开票较多 但是这个季度人员工资申报劳务工资不够,可以暂估下个月劳务工资成本,下个月实际申报劳务工资的时候冲红按实际劳务成本做账吗
们是建筑公司,比如12月付了材料款,但是24年1月才开票了,能把这个1月的发票插到12月去作为2023年的成本吗?怎么做暂估的会计分录?付款不是暂估
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师:如果款已付:借:应付账款-暂估,贷:银行存款。是这样嘛?次年发票回来时怎么冲呢
你好,劳务费已经支出,没有取得发票,可以暂估的 借:劳务成本,贷:应付账款—暂估 款已付,借:预付账款,贷:银行存款 次年发票回来时 借:应付账款—暂估 ,贷:劳务成本 借:劳务成本,贷:预付账款