你好,价税合计入借销售费用-招待费贷银行存款,去选择勾选不抵扣处理
你好老师,我们公司是一般纳税人,汽车4S店,现在年底有一台库存车到了上户最后期限了,公司将这台车上户到了我们自己公司的名下,并且开具的机动车专用发票,没有资金往来,可能以后会以二手车的方式卖出去,像这一整个业务我该如何做账呢,特别是增值税这一块,分录该怎么写
老师,你们好!我公司是一般纳税人,行政部购买的零食开了增值税专用发票,请问可以抵扣吗?如果不能如何做账务处理?请告知分录?谢谢!
老师们好!我公司是一家经营化工的有限公司,是一般纳税人,今年公司买了一批礼品(其中有个金戒指)送客户,开了增值税专用发票,请问该如何做账务处理?麻烦帮忙写一下分录,谢谢!
老师好,请教一下 我公司没有进口药材的资质用其中法人股东注册的另一个公司资质(一般纳税人)进口药材,进口缴纳的增值税的税款凭证是开具给有资质的公司,缴纳增值税的款项是我公司私户转到有资质公司一般户,再由资质公司一般户转到他们基本户缴纳的,进口增值税专用缴款书是开具给有资质公司抵扣,我公司是小规模 老师这个分录我这样处理帮忙审核一下 借:其他应付款-资质公司账户 贷:其他应收款-老板,缴纳进口增值税时 借:主营业务成本-进口增值税款 贷:其他应付款-资质公司账户
各位老师,大家好,我们公司是新成立的,纺织公司,然后三个老板入股合伙的,有两个老板除了用货币,还有用布料做投资的,就是他们在别的地方的布料,销给其他公司,把这个款项打进了我们公司,我们公司给人家开了增值税专用发票,其实我们公司还没有正常开始生产呢,那么这个该如何做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写