同学,你好 借:管理费用-装修费 贷:银行存款

请问县总工会付租赁房屋装修预付款的账务应该怎么处理?
预付房屋租赁一年,借预付账款房租费 贷银行存款, 每月分摊借管理费用 贷预付账款。 到年底开发票我如何做账呢?
3年账龄的工程预付款按财务制度程序 如何进行账务处理?
租用的房屋装修工程预付款60%,有发票,如何进行账务处理
租用办公室装修的材料款,付款时进的预付账款,贷银行存款,收到发票后如何入账?进哪个科目。
小规模所得税:所得税纳税申报表是不是就第1季度有
申请高新研发费占收入的比例是多少
老师,报个税是,1月份的大额医疗计入基本医疗保险费里面吗
老师好 食堂伙食费 一个季度按多少金额做 划算 年销售额在3000多万 食堂又没有发票 送货单 可以直接入账吗 后期会不会纳税调增
老师好,公司网站设计费怎么做分录
我们公司2024年12月底购买了天津的一批固定资产,25年底的时候,天津公司说我们之前购买的固定资产有一项是涉及到房产税,需要补交。我们是深圳的公司,现在实操应该如何补交?
我是劳务派遣公司,一般纳税人,因为今天遇到个问题,客户给了三个月管理费,这个月发票开没问题,下个月只会给代收部分,没有管理费,那按照财税26年10号文法条可以开票吗?
你好,老师,第一个问题计提:坏账准备计提~信用减值损失 、固定资产减值准备~资产减值损失 、存货跌价~资产减值损失 、无形资产减值准备~资产减值损失 假如这些计提是2024年做的,在2025年汇算清缴时时,信用减值损失、资产减值损失在汇算清缴时全额纳税调增,在2025年这些计提已经实际发生发生了,那2026年汇算清缴时怎么做纳税调减,账怎么做?
老师,请问我方付款时收款名称是中国石油成都分公司,他们开票出来是中国石油龙泉分公司,这种名称不一致怎么办,可以用吗
因为今天遇到个问题,客户给了三个月管理费,这个月发票开没问题,下个月只会给代收部分,没有管理费,那按照法条可以开票吗?
可是老师,这个费用很高,完工后要做长期待摊费用的
就不能一次性进入装修费
我能进预付款吗?能付尾款时一起进待摊费
同学,你好 可以先进预付,之后一起摊销
有了发票,可以做 借:预付账款 借:增值税–进项税 贷:银行存款 这种吗?
同学,你好 发票先不入账 借:预付账款 贷:银行存款
我这个发票是21年12月开的,可以先不入账吗?等尾款的票来了一起入?
怕票据跨年有问题
同学,你好 发票需要入账,跨年发票不好使用
那我到底应该怎么做啊,这不矛盾嘛,入账发票做预付?
同学,你好 可以这么做 借:长期待摊费用 应交税费——应交增值税 贷:银行存款
那我是不是12月就要开始摊销,但是还有40%的没有进长期待摊费用,还是可以等剩余40%一起进待摊费,再一起摊销
同学,你好 这个可以先摊销
老师,不能几次付款都进长期待摊费用归集完之后再一起摊销吗?一个装修工程分开摊销太奇怪了
同学,你好 也可以的,这个看你们企业的
好吧,如果账务上可以这么操作,那我就先归集,主要怕没有这样的做法
同学,你好 可以这么操作的