同学你好 在哪里呢?我看看
您好老师。麻烦问一下新形势下生活服务业一般纳税人免征增值税,销项和进项的账务处理怎么做正确?谢谢
老师晚上好,麻烦帮我看看啤酒黄酒增值税押金的处理,哪个是正确的?图一是并入销售额,图二是要看如何核算,我忘记哪个才是正确的了
因为我没有处理过一般纳税人账务,所以还想深入多了解一些。 小规模跟一般纳税人的处理手法的区别,包括会计分录,会计实操,会计凭证装订等。以及尤为要注意的地方,麻烦老师告知下,感谢!
老师们好!我公司是一家经营化工的有限公司,是一般纳税人,今年公司买了一批礼品(其中有个金戒指)送客户,开了增值税专用发票,请问该如何做账务处理?麻烦帮忙写一下分录,谢谢!
请问老师,麻烦帮我看下我写的一般纳税人增值税账务处理正确吗,包括金额的计算哦。感谢!
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
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同学你好 你算的税率是多少
税额是随便估的,主要是看第六、第五条的账务处理跟税额是否正确
同学你好 这个是 对的 是这样做的
第五、月末结转增值税那笔的金额也对吗,我是按销项税额200减去进项税额150=50,这样来结转的。
同学你好 对的 也对的 一般结转增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
您的意思是说销项税额、进项税额也要结转吗?我见会计准则里面说不用结转
同学你好 这个看各准则规定了
好的,还有个问题,本月做的一笔待认证进项税额,次月要抵扣时,是在次月做结转到进项税额的分录吗还是在缴款的当月再做结转的分录呢
同学你好 在次月做结转到进项税额的分录
明白了 谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢