你好,可以的,可以这么做的。
假设公司每个月都要交水电费但是不能及时取得发票可能半年左右才能有票 如果我现在做账没收到票借:预付账款-电力局 贷:银行存款 那么岂不是不能及时的入期间费用了,但是有时候水费才几块钱及时开票也不现实 怎么办呢
老师,物业公司,一年前付给电力局公司的预存电费,为了换正式电,没有发票,说是等最后小区正式电都换完了,把钱充完了才有发票。。因为公司要不干了。正式电预存的电费也没有用完呢,电力局不给退钱,也不给开发票。我能在这个月末记到营业外支出吗?
老师好,我们是一家物业公司,收取业主的水电费,是代收代缴,没有做到主营业务收入,挂的其他应付款-水电费,因为水电费,每月都要给水厂电力部门支付,实际水电费总体来说,我们是不赚钱,甚至是亏损的。但有的业主或商铺租户,要求开具水电费电子发票。依据发票,又要做进收入,又要缴纳增值税,这个问题怎么处理,或怎么做账?麻烦老师了。
老师,你好。目前公司开业第二个月,业务为在小区里面安装直饮水机,小区的顾客先充值后刷卡打水。目前遇到两大类问题。(小规模企业) 第一类:充值我们没有开票,充值按照200送80充值。之后刷卡消费时做收入。这个充值不开票会不会有风险,因为客户都是都是个人。 第二类:收入对应的成本是场地水机租金与产生的水电费。目前有的小区没有物业只有委员会,还有很多水机的水电直接接到顾客家里面,还有我们与对方签订的是商业用水,小区给供电公司 水电公司交的居民水电。对方即使有物业给我们复印的水电公司发票单位票价也不一致。。截止到6.30很少能要到发票,这种情况怎么处理哇,老师。尤其会计人员准则重新发布了。。好害怕呀
我们是一个物业公司 现在和业主有些问题 所以现在收费困难 然后我们电费是代扣代缴的 由于我们不能一直垫付 所以给电力公司付款也付晚了 现在电力公司要收滞纳金 不然就不给我们开票 从7月到现在我们交给电力公司的电费都没有收到发票 有400多万 现在马上年底我不知道我的成本应该怎么进 因为不知道什么时候能给我发票
企业在外地做了项目,开了外管证,这个个税申报要怎么操作?还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税?能不能网上异地办理?
属话题:#财务软件#收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收美元,扣手续费,付美元,结汇,这些分录都做完了,就这个最后调汇的分录应该怎么做?老师给写一下蜡笔小新|提问时间:06/1916:56
齐红老师好,你的电话多少啊
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
如果这样做,填写所得税报表的时候,成本不含营业外支出,但是总利润中包含。税务对与营业外支出的多少不关注吧?我们就5万块。
转到营业外支出做账的时候,摘要怎么写?附件是什么?
那青椒调整就可以的。
汇算清交调增就可以的。
没懂,为什么要调增? 是税务规定营业外支出不能税前扣除吗?
你好,因为这个不允许抵扣企业所得税。
我这是正常经营发生的,又收不到发票,钱也收不回来。
那就没办法,因为现在税法就是认发票。
老师,我要是不调增。税务应该不会查到吧?
这个不好说,不能保证100%没有问题。
一般也没事吧?
你好,这个不能跟你说是有没有问题,万一说没没有问题,你查到了怎么做。