您好 印花税按次申报的 可以过了申报期申报
老师,公司要注销,今天报税最后一天,请问我印花税申报时间只能在每月申报期内申报吗?,公司没有交过印花税务也没有申报过,,不知道怎么做
老师好!我公司只从网上申报印花税开始没有交过印花税,我想补交,税务所老师说还是在网上申报,我想请教老师,我怎么算印花税
老师,您好,我公司小规模纳税人,新公司,第一次报税,印花税当时做的按季申报,我公司第三季度并没有印花税需要申报,我认为应该零申报。今天申报印花税时老是需要做税源采集,我认为采集零申报即可,采集之后还得填书立合同的日期,只有增加按钮,没有删除,但是我们并没有需要申报的合同,是不是我哪一步操作有问题?
老师,早上好,我们公司去年10月份才开的,今天税局通知我了,说有个实收资本和资本公积的印花税要申报,我没有申报,这个印花税要怎么申报啊?
老师 你好 ,请问我们公司印花税是按次申报的 16号申报期之前我没有申报营业账簿的印花税 我今天可以申报吗 然后我税源采集麻烦老师看一下我的截图 我做的对不对
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
好的,感谢老师,也没有采集过印花税信息,不知道什么应该进行印花税的申报,有没有相关操作呢?
根据单位的业务进行印花税申报 采集的话 学堂暂时没有课件 进入电子税务局 财产与行为税申报 选择印花税信息采集 填写内容 然后税源同步申报就好了 没个地区会有点区别的
好的,谢谢老师
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!