你好,免征的部分就不需要再提了。
老师:残疾人保障金30人以下免税,请问还需要写计提和结转到营业外收入的分录吗?如果要计提,请写出分录。
老师,想问下,小规模季度不超过30万免征增值税,免征的部分计入了营业外收入,那内账的的话可以价税合计计入主营业务收入吗?如果都价税合计计入营业外收入了,季末发现超过30万了,需要缴纳增值税了又需要怎么处理?
老师,请问我们公司不是小微企业,但是职工人数还是30人以下,需要交残疾人保障金吗?另外如果要减免,那么减免的费额要计入营业外收入交企业所得税吗?
减按1%征税的小规模纳税人,减免的税金需要计入营业外收入吗
请问老师,公司不够30人,免交的残保金计提后,做营业外收入处理吗?