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你好我想咨询一下,如果付款给供应商账户或者其他错了款项又被退回,这种流水是必须要体现在账上面吗?如果是那我设置科目客户名称的时候是设置错误账户名称?然后付正确的账户时又设置正确的账户名称?或者有没有其他办法

2021-12-16 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-16 10:13

你好 ; 必须做账的; 银行你流水 有记录 需要先体现在账上数据的。 你们是同一天来转款吗

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快账用户8527 追问 2021-12-16 10:14

有的同一天有的不是同一天

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齐红老师 解答 2021-12-16 10:18

你好;  那就分别按照支付 和退 分别来做分录 按照回单来做  

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快账用户8527 追问 2021-12-16 10:19

我的意思是需要设置一个错误的供应商名?然后付正确的时候在设置一个正确的吗?

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齐红老师 解答 2021-12-16 10:24

 你好;    你就挂往来其他就行了。      二级科目走一个其他明细来处理   

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快账用户8527 追问 2021-12-16 10:25

有点不太明白,其他应收~其他 这种吗?

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齐红老师 解答 2021-12-16 10:30

 你好 ;   是的。   你没有必要去设置一个不存在的供应商明细 。 摘要写清楚即可 

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你好 ; 必须做账的; 银行你流水 有记录 需要先体现在账上数据的。 你们是同一天来转款吗
2021-12-16
你好,你这里就是往来款项,如果需要体现明细科目,你可以设置3级明细科目
2021-08-21
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-11-10
同学你好,1、这些发票可以冲借条,合同单独保存好,2、可以按你说的操作,也可以直接用收到的发票冲借款。
2022-04-12
同学你好 退回保证金的分录就是你上麦做的 借银行 贷其他应收款-保证金
2021-03-01
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