你好,对的是的,没有自动带出来的,需要你自己手动填写。
老师请问,建筑儿一般纳税人,我们在申报增值税月报,有预缴增值税,已填入表四,主表不是应该自动带出来的吗?现在没有出来,手输也不行,是为什么呢?
老师金税盘中带出来的税额是1个点,而我再增值税申报表中填入销售额自动带出来税额是3个点亲问怎样做才能使账和增值税申报表一致呢?
老师好,抄税以后销售金额是自动带入增值税申报表的对吗,有没有可能不自己带出来要手输
请问上月我去税务大厅申报的增值税的时候是负数,我这个月自己在电子税务局申报增值税时,系统自动带出来的销售额和销项税没有减去我上月的负数,怎么办呢?我可以自己手动冲减增值税附表一的1、2栏(销售额、销项税额吗)?
增值税纳税申报,其中金税盘那个280可以那个减免的,填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表,这两个表已经填了,然后那它那个主表里不会带出来数据吗?,为什么主表里第23行,应纳税额减征额这里数据没有带出来?一般来说系统会不会自己带出来的?还是要手动填写的?
如果当时没带出来,我也不知道开具了发票,就直接零申报的,现在过了两个月才发现,应该怎么办呢
你好,去税务局修改之前的申报表。
能不能直接在下次申报的时候合并算进去一起申报呢
不可以的,税务局以后查到的话,要求你们自己调整。
没查到的话可不可以直接下次一起申报
你好,可以的,可以这么做的。
因为过去两个月了,税务局没打过电话来 ,当时抄完税他自己也没带出数据,我想着就干脆等1月份全部一起申报
他当年不一定能查得出来。
如果1月我已经补报了,明年他查出来会有什么后果呢
那你里面修改申报表的,你之前月份和这个月的都得修改。
现在非征期如果点申报作废能在电子税务局上重新申报不
你可以试一下,我要查询税费申报及缴纳里面更正申报能不能做。
增值税一般,是不可以的。
一般抄完税销售数据都会自动带入申报表,我不明白为什么这个没有带入
有的时候有可能是他的税务局系统网站的问题。