你好,应该根据你账上的收入来缴纳,如果你们提前开了发票,如果没有确认收入的话,这种需要正常交税,交增值税。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    我们是劳务派遣服务公司,收到各合作单位预付全年或半年款,记账是已经做预收向东款,然后我公司按月代发工资 代缴社保并收取服务费,以每个月实际发生的费用(也就是包含代发代缴及服务费)结算确认为每个月收入。但9-10月当中,有一半以上已发生(也就是应结算的费用)未开具增值税票。在做当月收入时,是按应结算的收入金额做账呢?还是按已开票的收入做账?。如果按实际应结算的金额入账,就会存在做账的收入与电子税务局报税的增值税销售额不一致。而未开票的这部分收入,在11月是要进行补开的
请问,每月申报增值税时,是按账上计提的应收账款收入缴税还是按开票系统当月实际开的发票金额来缴税,如果按开票系统缴税,违法吗?或者这在纳税中是一种合理的什么缴税方式吗
你好,问一下我们现在是餐饮,住宿服务业,小规模,查账征收企业,就是问问小规模,查账征收是按什么为缴税依据,是按每月开具发票金额缴增值税,还是按实际收入缴纳增值税,实际收入还有一部分是不开票的
老师,我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号,开票也是开这个时间段的,我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的,申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表,但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额,这样做有税务风险吗,如果有,我们应该怎么做
12月发现10月有一张发票重复开了2遍,只入账一张,但增值税按照税务系统统计的重复开票金额申报的,12月把重复的发票在税务系统冲红了,请问会计上该如何入账,12月份需要先补计这笔收入吗
                老师好,我是个建筑劳务公司,因干一个项目找些农民工干工地劳务活,可以跟工人签非全日制用工合同还是临时用工合同好一些,不交社保。
你好,老师,单位有鱼池,买的吸盘做哪个科目
付燃气安装工程,一台节能炒灶,一台煲仔炉,一台然气,一台蒸饭柜热水器,合价1.4万首付700.9万,计入在建工程吗,?
老师,关联企业设备买卖,评估价值是不是按公允价值评估,可以评估高一点吗
卖出货物对方未付款,借.应收账款 贷 主营业务收入 ,钱收回来时 借什么 贷应收账款
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。
老师,发票提额怎么提
老师,公司车辆每年交的保险费是不是需要交印花税啊?
老师,进口人发属于什么行业
政务服务中心自主申报按照注册资金以下申报,这个怎么操作,江湖救急
没有开发票部分没缴税,违法吗
如果实际你已经销售出去了,没有开发票,没有交税的,属于违法的,偷税漏税。