你好,应该根据你账上的收入来缴纳,如果你们提前开了发票,如果没有确认收入的话,这种需要正常交税,交增值税。
我们是劳务派遣服务公司,收到各合作单位预付全年或半年款,记账是已经做预收向东款,然后我公司按月代发工资 代缴社保并收取服务费,以每个月实际发生的费用(也就是包含代发代缴及服务费)结算确认为每个月收入。但9-10月当中,有一半以上已发生(也就是应结算的费用)未开具增值税票。在做当月收入时,是按应结算的收入金额做账呢?还是按已开票的收入做账?。如果按实际应结算的金额入账,就会存在做账的收入与电子税务局报税的增值税销售额不一致。而未开票的这部分收入,在11月是要进行补开的
请问,每月申报增值税时,是按账上计提的应收账款收入缴税还是按开票系统当月实际开的发票金额来缴税,如果按开票系统缴税,违法吗?或者这在纳税中是一种合理的什么缴税方式吗
你好,问一下我们现在是餐饮,住宿服务业,小规模,查账征收企业,就是问问小规模,查账征收是按什么为缴税依据,是按每月开具发票金额缴增值税,还是按实际收入缴纳增值税,实际收入还有一部分是不开票的
老师,我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号,开票也是开这个时间段的,我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的,申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表,但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额,这样做有税务风险吗,如果有,我们应该怎么做
12月发现10月有一张发票重复开了2遍,只入账一张,但增值税按照税务系统统计的重复开票金额申报的,12月把重复的发票在税务系统冲红了,请问会计上该如何入账,12月份需要先补计这笔收入吗
我司上年有两份服务费发票要冲红,话原来是开了300万的服务费冲红发票后就变成了60万的营业额,由于我们是暂估服务费成本,冲红发票后我就要把这成本也冲红,这样的话我是按300的比例来暂估还是按60万的来暂估?
公司前台的logo制作费用计入什么科目?公司销售商品寄给客户的样品计入什么科目
请问老师,免税行业但开的票是9%的增值税普通发票,为什么呢?
老师你好,做凭证时发现出纳发工资时把其中一名工作人员的个税多扣了0.03元,个税应该是89.95元,出纳给扣了89.98元,工资银行也已经支付了,现在怎么做账
老师,我在一家公司买了文具,水果,发票可以开在一张上吗?
老师,在特定主体电子税务局里,预缴税款里水利基金的申报选哪个?
残保金是今年报去年的,明年报今年的是吗
老师好,一般纳税人2022年买的二手设备,现在处置了,卖给个人收废品的,应如何开票?那个税收编码合适
老师 我们是做咨 询服务的 会发生业务转介绍费 这个款怎么做会计分录 但又不能明做的那种 不能透明的
老师请问一下建筑公司季度预缴部分怎么做分录的吖?还是跟平常的小规模那样做账就行了?有区别的嘛?税款是跟开票一样的。
没有开发票部分没缴税,违法吗
如果实际你已经销售出去了,没有开发票,没有交税的,属于违法的,偷税漏税。