你好,同学,包装费为含税价,需价税分离,消费税=(200*600%2B56.50*200/(1%2B13%))*10%

某运动器材公司为增值税一般纳税人,本月销售高尔夫球杆100根,不含税单价500元/根;每根另收取包装费33.9元,包装费单独开具普通发票;高尔夫球杆开具增值税专用发票,款项已收到,假设本月没有增值税进项税额可以抵扣,该公司本月应缴纳消费税和增值税合计( )元。
某运动器材有限公司为增值税一般纳税人,2019年5月销售高尔夫球杆200根,不含税单价600元/根:每根另收取包装费56.50元,包装费单独开具普通发票:高尔夫球杆开具增值税专用发票,款项已收到。计算当月该公司销售高尔夫球杆应纳消费税税额。 (高尔夫球消费税税率10%)
3、某运动器材有限公司为增值税一般纳税人,2019年5月销售高尔夫球杆200根,不含税单价600元/根;每根另收取包装费56.50元,包装费单独开具普通发票;高尔夫球杆开具增值税专用发票,款项已收到。计算当月该公司销售高尔夫球杆应纳消费税税额。 (高尔夫球消费税税率10%)
2020年12月,甲公司销售自产的高尔夫球杆3000支,不含增值税单价1600元/支;销售自产的高尔夫球包500个,不含增值税单价1200元/个;销售自产的高尔夫球帽100顶,不含增值税单价150元/顶。已知,高尔夫球及球具消费税税率为10%。计算甲公司当月上述业务应缴纳消费税税额多少元?
2、某高尔夫球生产企业为增值税一般纳税人,生产销售高尔夫球系列产品。6月发生下列业务:(1)外购高尔夫球杆的杆头、杆身和握把一批,取得专用发票,金额150万元,税率13%,该批杆头、杆身和握把全部用于本月生产高尔夫球杆。(2)外购生产高尔夫球的原材料--批,取得专用发票,金额50万元,税率13%。(3)向某高尔夫球场销售高尔夫球和高尔夫球杆一-批,开出专用发票,金额500万元。(4)向某电商销售高尔夫球包一-批,开出专用发票,金额200万元,税率13%,(5)向某高尔夫球场销售高尔夫球车一批,开出专用发票,金额80万元,税率13%。假定上述取得发票都符合税法抵扣要求,高尔夫球和球具的消费税税率为10%,请计算高尔.夫球生产企业6月应缴纳的增值税和消费税。
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?