你好 ; 是的。 贷方的话就负数 库存了 就不合理的。正常是借方放着的

老师,您好,1—11月科目余额表库存商品的贷方余额和主营业务成本的借方余额不一致,库存商品的贷方比主营业务成本的借方多,这是哪里出了问题,要怎么调
老师你好,这个库存商品的话不能出现在这个期末余额这边贷方吗?一定要在借方吗?就是这个科目余额表主要看。哪里?
老师,请问一下余额表能看借贷相等嘛 假如这个科目余额表,借贷相等,我是看期初余额,还是本期发生额,本年累计发生额,还是期末余额的借贷相等啊,比如这个科目余额表,我要看哪里啊?期初余额,本期发生额,本年累计贷方,还有期末余额。
进项税额转出这个科目期末可以有借方余额吗?是否还需要把它转到哪个科目?还是说就让它留在借方余额就好?
老师好!帮我看看这个科目余额表借方发生额是5522413.18 贷方发生额3379813.08 期末借方余额2142600 资产负债表期末余额是2692150.92 一般出现这种情况是哪些原因呢?
汇算清缴福利费和业务招待费用怎么看
公用经费可以支付哪些费用
租赁机器的 那我租进来机器是怎么做分录的呢
老师好,保洁费可以开劳务费发票吗
单位为其它企业的货款提供担保,这不是过去事项形成的,不应该属于或有事项吧
老师好,我们投资一家公司注销了,投资款78万投资损失做企业稅的稅税前扣除,语言做什么分录
老师,我们单位收到一张承兑汇票,在基本户,背书到一般户可以不,因为一般户开通电票业务,将来要贴现
老师好,公司要办理股权转让,注册资本是100万,旧股东出资30万后就没有钱出资了,剩下没有出资的70万就引进了两个新股东。两个股东呢就分别占35和5%。我这种算股权转让吗?股权协议没有转让金额,就只是对剩下的未出资金额做出资。那我们的计税金额应该是多少?
暂估金额和发票金额不一致,报表怎么调整?
老师,酒产品月度返利是计入营业外收入,还是冲减主营业务成本啊?
那我没有库存商品的话,那我只能做个暂估,后期有商品回来了再去弥补吧,
我收了别人的送货单回来这些单的,但是对方没有开票给我,那我可以先入账吗?可以先入原材料,原材料应付某某公司那还要做结转成本吗?
你好; 是的。 你是不是入库和出库有问题 。怎么会负数了
所以呢,这个科目有表我不知道看哪里,我自己出现了问题,我不知道这个表主要的看哪里的贷方和借方的数字
你好; 货物看借方。 不会看贷方的。 看你 进销存对不对
老师你好,我就是没有材料回来,所以我就做了一个暂估材料借:库存商品,应付暂估材料
你好; 没有回来 你去暂估啥 ; 不能随便去暂估哦
哦,这样子了,那我该怎么办?那我的材料是在贷方了,我就做了一个账户,2万,那我该怎么弄?
你好 ; 去红冲暂估分录 。 我估计你暂估之前 是不是 库存就账实不符合吗
那我就把它红冲暂估分录开为一个红字的,然后这样子的话库存的话就是就不会出现贷方,对吗?
是的。 没有收到就红冲下即可 。 是嘚。 库存 是绝对不能负数的;
好的,谢谢老师耐心的讲解
没事的;希望能帮到你