你好 ; 是的。 贷方的话就负数 库存了 就不合理的。正常是借方放着的
老师,您好,1—11月科目余额表库存商品的贷方余额和主营业务成本的借方余额不一致,库存商品的贷方比主营业务成本的借方多,这是哪里出了问题,要怎么调
老师你好,这个库存商品的话不能出现在这个期末余额这边贷方吗?一定要在借方吗?就是这个科目余额表主要看。哪里?
老师,请问一下余额表能看借贷相等嘛 假如这个科目余额表,借贷相等,我是看期初余额,还是本期发生额,本年累计发生额,还是期末余额的借贷相等啊,比如这个科目余额表,我要看哪里啊?期初余额,本期发生额,本年累计贷方,还有期末余额。
进项税额转出这个科目期末可以有借方余额吗?是否还需要把它转到哪个科目?还是说就让它留在借方余额就好?
老师好!帮我看看这个科目余额表借方发生额是5522413.18 贷方发生额3379813.08 期末借方余额2142600 资产负债表期末余额是2692150.92 一般出现这种情况是哪些原因呢?
建安企业异地施工必须在异地预交企业所得税和增值税吗?预交企业所得税按什么税率预交?有分包工程增值税按差额预交吗?
老师,我想问一下我们是装修公司,有个供应商帮我们客户做衣柜,包工包料的,对方开什么发票给我们好呢
老师 做股权变更税务缴税完了 工商提交现在就留股东签字了 又不想变了 咋办呢
公司做房产中介的,从业主手上收购急售毛胚房60万,不过户,我们进行装修,装修好了卖65万,针对装修费和我们的增值税收入该如何确认
老师麻烦问问赎证是什么意思没听过没接触过
老师 你好 我做股权变更 税务完了 现在变工商就是最后股东签字了 现在又不想变了 咋办啊
老师你好!劳务公司之前签订合同为350万元,但是开票为450万元,系统预警,但是工作量就是有那么多,现在就是我们没有进项,只有销项,业务都是真实,费用没有在公司产生,费用在其他公司做费用,这个问题怎样与专管员解释,老师指导一下
老师,如果两家公司代理费4000不到,老板女人还希望分分钟秒回,怎样怼回去比较合适?
请问员工出差坐飞机,他可以直接开具发票,抬头写公司,然后电子税务局我这边可以直接勾选抵扣吗? 我看很多地方说是要电子客票行程单而不是发票?这两个有什么区别吗?
假如2025年12月份年底分配利润期末数是50万。如何把这期末数的50万转成2026年的期初数 做什么分录呢老师
那我没有库存商品的话,那我只能做个暂估,后期有商品回来了再去弥补吧,
我收了别人的送货单回来这些单的,但是对方没有开票给我,那我可以先入账吗?可以先入原材料,原材料应付某某公司那还要做结转成本吗?
你好; 是的。 你是不是入库和出库有问题 。怎么会负数了
所以呢,这个科目有表我不知道看哪里,我自己出现了问题,我不知道这个表主要的看哪里的贷方和借方的数字
你好; 货物看借方。 不会看贷方的。 看你 进销存对不对
老师你好,我就是没有材料回来,所以我就做了一个暂估材料借:库存商品,应付暂估材料
你好; 没有回来 你去暂估啥 ; 不能随便去暂估哦
哦,这样子了,那我该怎么办?那我的材料是在贷方了,我就做了一个账户,2万,那我该怎么弄?
你好 ; 去红冲暂估分录 。 我估计你暂估之前 是不是 库存就账实不符合吗
那我就把它红冲暂估分录开为一个红字的,然后这样子的话库存的话就是就不会出现贷方,对吗?
是的。 没有收到就红冲下即可 。 是嘚。 库存 是绝对不能负数的;
好的,谢谢老师耐心的讲解
没事的;希望能帮到你