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我司是一般纳税人,在11月支付仓储服务费1000元,12月收到对方开的专票900元,应该怎么做账?

2021-12-17 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-17 15:48

借预付账款 贷银行存款 借主营业务成本应交税费,应交增值税进项贷预付

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借预付账款 贷银行存款 借主营业务成本应交税费,应交增值税进项贷预付
2021-12-17
你好,支付款项1万,怎么发票不是按1万开具,而是按476呢?
2021-06-23
  未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 –已开票
2025-01-03
你好,专票开的建筑服务类小规模是1%的
2021-02-04
您好,12月先做付款的分录 借:预付账款 贷:银行存款 等到1月,发票入账 借:管理费用-服务费 贷:预付账款
2021-01-12
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