你好!这样的话按赔偿做记录营业外收入。如果对方要求开发票的话,你们就要做其他业务收入,计算销项税。
请仔细看后再接单,我已付费问过一次没解决问题 我方是经销商,销售商品内有奖券,消费者拿奖券到客户处兑商品实物,客户会将奖券汇集退给经销商,以冲减其应收账款的方式,经销商我方将奖券返给厂家,以成本价冲减应付货款方式。1.请问经销商返给客户的金蝶糸统生成记账分录:借:主营业务收入 贷:应收账款,经销商返给厂家的记账分录:借:应付账款 贷:库存商品 是否正确? 2.奖券销售价与成本价之间的损失如何做分录?3.客户退回的退货,因退货退回后只能报废,那么退货退回的损失将如何做分录?退回也是借:应收账款(红字)贷:主营收入(红字),退回的价差损失如何做分录? 属内账。前面的记账分录都是金蝶糸统生成科目,有没有问题?差价损失怎么处理是重点。
老师,我想问一下,我们2020年开票收入款已经收回,但账上没有做收回分录。该笔款项收回是分为两部分,一部分他们直接通过应收给我们代付了一部分工人工资,余款回账户上。20年只做了回款的分录,没有把代付的那笔应收做上,现在相当于对方不欠我们款了但我们账上还挂了代付的没有冲减。我该怎么调整。对方付款时有扣我们一部分的罚款,但是罚款没有发票什么的,我该怎么入账?
我们是经销商,之前会计在账面上已经把跟厂家有关的账全部调平,账面上已无应收应付款项。经过几年的官司后,厂家退回我们一部分款,这个应该怎么再做分录?
老师你好,我们是一家汽车销售公司,我们收到了一份厂家和我们公司签了一份协议,如果车辆销售达到的话不收广告费,如果达不到就收费,但是之前的会计在拿到协议后就已经挂账了,挂账是的分录如下; 借方:销售费用—广告费:5000 贷方,应付账款—暂估应付:5000 如果现在厂家要是不收广告费的话应该怎么冲平?
老师好,情况是这样的:我们跟一个中介供应商采购产品,这个中介供应商再对上一级有十多个供应商为我们提供同一类别不同花色的产品;在采购这些产品的时候需要跟供应商租借一些物料(木托以及绑带,前期需要扣除对应的应付账款作为租金,退回工厂物料时退回租金到账账上)用来堆放产品,现在重新排查这些木托以及绑带后发现要不就是退多了物料、要不就是退少了,现在有好几个供应商已经在一两年前已经没有合作了,我们的中间人供应商也已经结账了,请问挂在账上的这些木托以及绑带的押金怎么处理呢?怎么分录凭证呢?中间人供应商那边的意见就是他跟上级供应商已经结账了即使未退、多退的部分他们也不会进行处理了
市场信息收集、项目沟通及安装工作的协助及经纪服务”。合同是这个。经纪代理服务后面下级写什么呢经纪代理服务-服务费还是什么呢
老师我想问一下 其他公司名下的车 给我们公司用开发票的话 租赁发票不是主营能开吗
开发线上平台项目,支出的什么费用可以计入成本
老师甲发生非货币性资产交换的分录。我写的原材料32。我写的哪里不对呢
你好我们从个体户那租赁了挖机,连挖机带师傅一起租的,现在他给我们开票,开经营租赁,对吗
求一般纳税人增值税结转分录
个体户变更地址是不是只需要工商变更就行了,税务不需要,工商变更税务会自动变更
后面增资进来的股东对增资前的公司债人承担责任吗?他现在是公司的法定代表人兼董事长股东。
老师好,公司是提供技术研发的,这次在研发本身没有成本,只是有因研发产生的业务招待费和差旅费,这次研发也有收入,这个怎么结转成本,还是不结转成本了啊。
老师,请问如果是物业管理服务,经营范围中有水电安装及维修,还有销售字样,请问代收水电费怎么开具发票比较合适?
好的,谢谢!
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢