您好,个人所得税汇算清缴是对上一年度的个人所得税税缴纳情况进行汇算,若多缴则可以办理退税,少缴则需要缴纳税款的过程。正常情况下单位应对公司员工进行代扣代缴个人所得税,若为代扣代缴则年终可以通过个人所得税APP进行如实填报申报缴纳个人所得税。
老师,我们公司是有限合伙企业,我需要申报个税吗?或者我需要申报那些税?是不是所有的合伙人我都需要申报个税,经营所得也要申报吗?经营所得没有申报过,不知道怎么操作
什么是个人所得税纳税清缴,快到年底了,我们从来没有申报过个人所得税纳税,需要怎么操作呢
公司申报一年不超过12万,没有缴纳过个人所得税,需要弄个人所得税汇算清缴嘛
老师,请问公司一共四个人,四个人工资都从没有缴纳过个税,他们的个人所得税汇算清缴还需要操作吗?他们都不会操作。
老师好,我们单位已经申报了个人所得税,缴纳了税金。但是发现有错误,如何更正呢?流程该怎么操作?
老师,汇算清缴退税,怎么做分录?
核定征收的个体工商户发工资需要代扣代缴个税吗
老师我单位是一般纳税人,老板让我测算下半年的税款,是不是包含增值税、附加税、印花税、所得税,还要考虑未分配利润的20%个人分红对吧
一般纳税人,增值税空白表,麻烦下载发我好吗,谢谢
老师,您好,我是幼儿园食堂,教师吃饭通过支付宝刷脸的方式付款,这个月对上个月账的时候发现,有一天老师付款多付了一次,(如老师应付8元,实际付16元)因每天只能吃一餐,这个月我要做退费,但是从刷脸平台退费不走幼儿园的银行账户,直接是当天少提现8元。我记账的时候 借:预收账款16 贷:其他应付款8 伙食费收入8 下个月:借其他应付8 贷预收账款8 因不走银行账户,附件附老师说明,支付宝退费明细单,和当月多刷的餐费明细。但是收据我不知该处理(收据是电子打印的,退的8元收据该怎么处理呢?我记账记得对吗?)
一般纳税人,在纳税申报前红冲了上月开取的销售发票,请问做账上月收入时,直接把本月红冲的减去还是?
1-6月份不含税开票金额为13000,应交增值税是130,个体工商经营所得,收入总额填多少?
老师,因天气炎热,生产车间购买了10瓶藿香正气水75元,请问老师,这75元怎么做账,会计分录怎么做呢
老师您好,麻烦您给看一下第二季度报表,有什么风险需要规避的吗?
老师,公司要给工地人发工资,要怎么发给他们呢?让他们提供劳务票还是直接申报他们的工资呢
我的是每个月单位帮我们进行代扣代缴个人所得税的
然后我这个12月的月末可以在个人所得税app上面在如实填报个人所得税吗?如果多缴呢就可以申请退税,少缴了就要补交,是这个意思吗
您好,个人所得税汇算清缴时间是次年的3月1日到6月30日。如果单位代扣代缴个人所得税,则明年在上述时间等登录个人所得税APP操作就行,代扣代缴的工资信息会直接显示在申报数据里,只需要按流程操作即可,若多缴则可以申请退税,少缴再补税。
你好,老师,个税的专项扣除不是在12月底之前吗
您好,不是的,对于专项附加扣除一般年上一年年末就可以录入,在代扣代缴个人所得税过程中即可以享受扣除,若未及时享受扣除,也可以在下一年度汇算清缴的期间内录入专项附加扣除信息,从而享受此部分扣除金额。
这样啊,老师,那现在12月底了,很多人都在说个税的专项扣除,还能退不少钱,那么我是否需要在12月末申报个税的专项扣除呢
您好,若您今年未录入过专项附加扣除信息,只要在明年个人所得税汇算清缴之前录入即可,现在录入也可以,但代扣代缴阶段就享受不了了,在明年汇算清缴的就会带入专项附加扣除信息,办理申报退税就可以。