资金结存包含三部分,货币资金,零余额账户用款额度。财政应返还额度,
老师好,事业单位资金结存里有余额,那表明,银行存款,或库存现金,财政应反还额度一定有余额吗?老师也不一定吧?因为之前单位给我给余额表,资金结存有余额,银行账户什么的都没有余额
老师你好,我刚从代账公司把账接过来12月末科目余额表示,银行存款下有四个银行,其中农业银行余额为贷方285193.64 实际银行对账余额为223306.92 。建设银行科目余额贷方119167.21 实际银行余额175.15 还有两个银行中国银行和农村信用社余额为借方,但金额与银行存款的余额不一致。这种情况我如果把她之前的账挂起来,怎么个挂法
老师你好,我刚从代账公司把账接过来12月末科目余额表示,银行存款下有四个银行,其中农业银行余额为贷方285193.64 实际银行对账余额为223306.92 。建设银行科目余额贷方119167.21 实际银行余额175.15 还有两个银行中国银行和农村信用社余额为借方,但金额与银行存款的余额不一致。这种情况我如果把她之前的账挂起来,怎么个挂法
我单位是政府单位,有一笔财政应返还额度 。我这样做的分录,麻烦老师看一下。 零余额: 财务会计 借:业务活动费用 贷:财政应返还额度 预算会计 借:行政支出 贷:资金结存-返还额度 基本户收: 财务会计 借:银行存款 贷:财政应返还额度 预算会计: 借:资金结存-货币资金 贷:资金结存-应返还额度 基本户支: 财务会计: 借:业务活动费 贷:银行存款 预算会计: 借行政支出 贷:资金结存-货币资金 贷:财政应返还额度 基本户支: 借:业务活动费用 贷:银行存款 这样做对吗
(1)上年度预付丁单位的购料料款180000元,现退回单位零余额账户。(2)按规定从其他单位调入财政拨款结转资金(项目支出)120000元,款项存入单位零余额账户。(3)按规定调给其他单位财政拨款结转资金240000元(项目支出),款项从单位零余额账户支付。(4)按规定上缴财政拨款结转资金(项目支出)60000元,款项从单位零余额账户支付。(5)按规定将单位财政拨款结余资金(日常公用经费结余)转入财政拨款结转资金(项目支出)100000元。(6)将上述财政拨款结转各明细账户余额结转“累计结转”明细账户。(7)年终对财政拨款结转各明细账户执行情况进行分析,基本支出拨款累计结转款项符合财政拨款结余性质(4000000-3800000),结转财政拨款结余账户。2.承资料一的资料和账务处理结果,并发生下列财政拨款结余业务,请根据有关凭证编写会计分录。(10分)(1)经查上年会计差错多支付单位管理费用款150000元,退回单位零余额账户。(2)按规定上缴财政拨款结余资金110000元,款项从单位零余额账户结清。(3)年末将“财政拨款结余”各明细账户余额结转“累计结余”明细
老师你好,我想问下求石油损耗率怎么计算,期初是0,本年总入库323.53吨,本年总出库255.07吨,账面库存68.46吨,盘点库存67.95吨,求损耗率怎么算
采购、生产、销售环节的营运资金周转期都是指什么
老师,五一放假调休,4月份工资和5月份工资怎么算,一线员工的
向银行借款5年期300万,假设贷款市场报价利率5年期是3.6%,请问每年利息各是多少,怎么算
哪里下载工商年报pdf
您好,老师。我们是一个物业公司,代运营一个商业广场,其中商铺租金,物业费,供冷/供暖费用,设备维修维护费,停车费等等,全都是这个物业公司收费,开具物业公司发票可以吗?除物业费外,其他的几项费用,开票时可以备注具体的费用名称及缴费区间)吗?比如供冷费 (20250615-20251015),烦请解答一下,谢谢!
盈利能力分析的相关理论基础
工商年报去年成立现在怎么报年报
老师,A为公司股东,公司对外融资,B作为投资方收溢价2倍估值受让A的50%股份,B的投资款如何操作才能既完成B的实缴出资义务同时溢价的部分资金也能作为A的实缴出资,并且各方不交税或者少缴税
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那么只要你资金结算有余额,那么,就说明你这三部分必然是有一部分或者是全部都有余额。
老师你看看,前面都没有余额,但资金结存里有余额,是怎么回事
你看一下你资金结存后面还没有有没有其他明细科目了。
老师有个专用结余,1781696.34
你看你的这个图片里面,你的货币资金后面是有余额的呀,你的零余额后面也是有余额。
都没有余额吗?这是个单位给我出的余额表啊
你看你这里8001后面几个科目都有余额的
老师,8001货币资金1818499.19这个是不是银行存款上应该有这些吗?
不是的,你这个是财务会计和预算会计。你前面给的第一张图片,那是财务会计的,后面这个图片才是预算会计的资金结存,是预算会计的科目。
老师这俩直接没有关系吧,我们这边一个会计事务所看了后告诉我,你的银行账户什么的应该有这些钱啊,我也蒙了
没关系的,这两个不同的口径,你分别处理就行了。
“如果不看其他影响条件,单纯把几个单位的年末数加起来,你的年初数应该是379625.08”老师这是财政给我的年初数,我是不是要核对一下这个数据,在哪里核对啊?
正常情况下,人家给了你那个余额表,你就按照余额表进行建账就行了,如果说你考核他的真实性,你就直接去盘点一下就行了,比如说去查银行账户,去看一下出纳保险柜里。
老师,没有给余额表,只给我说一下年初数,这个就不用管它吗?我以为让我核对呢
那这种的话,你要求对方提供呀,提供了这个才是你作为期初数据见证的依据。