资金结存包含三部分,货币资金,零余额账户用款额度。财政应返还额度,
老师好,事业单位资金结存里有余额,那表明,银行存款,或库存现金,财政应反还额度一定有余额吗?老师也不一定吧?因为之前单位给我给余额表,资金结存有余额,银行账户什么的都没有余额
老师你好,我刚从代账公司把账接过来12月末科目余额表示,银行存款下有四个银行,其中农业银行余额为贷方285193.64 实际银行对账余额为223306.92 。建设银行科目余额贷方119167.21 实际银行余额175.15 还有两个银行中国银行和农村信用社余额为借方,但金额与银行存款的余额不一致。这种情况我如果把她之前的账挂起来,怎么个挂法
老师你好,我刚从代账公司把账接过来12月末科目余额表示,银行存款下有四个银行,其中农业银行余额为贷方285193.64 实际银行对账余额为223306.92 。建设银行科目余额贷方119167.21 实际银行余额175.15 还有两个银行中国银行和农村信用社余额为借方,但金额与银行存款的余额不一致。这种情况我如果把她之前的账挂起来,怎么个挂法
我单位是政府单位,有一笔财政应返还额度 。我这样做的分录,麻烦老师看一下。 零余额: 财务会计 借:业务活动费用 贷:财政应返还额度 预算会计 借:行政支出 贷:资金结存-返还额度 基本户收: 财务会计 借:银行存款 贷:财政应返还额度 预算会计: 借:资金结存-货币资金 贷:资金结存-应返还额度 基本户支: 财务会计: 借:业务活动费 贷:银行存款 预算会计: 借行政支出 贷:资金结存-货币资金 贷:财政应返还额度 基本户支: 借:业务活动费用 贷:银行存款 这样做对吗
(1)上年度预付丁单位的购料料款180000元,现退回单位零余额账户。(2)按规定从其他单位调入财政拨款结转资金(项目支出)120000元,款项存入单位零余额账户。(3)按规定调给其他单位财政拨款结转资金240000元(项目支出),款项从单位零余额账户支付。(4)按规定上缴财政拨款结转资金(项目支出)60000元,款项从单位零余额账户支付。(5)按规定将单位财政拨款结余资金(日常公用经费结余)转入财政拨款结转资金(项目支出)100000元。(6)将上述财政拨款结转各明细账户余额结转“累计结转”明细账户。(7)年终对财政拨款结转各明细账户执行情况进行分析,基本支出拨款累计结转款项符合财政拨款结余性质(4000000-3800000),结转财政拨款结余账户。2.承资料一的资料和账务处理结果,并发生下列财政拨款结余业务,请根据有关凭证编写会计分录。(10分)(1)经查上年会计差错多支付单位管理费用款150000元,退回单位零余额账户。(2)按规定上缴财政拨款结余资金110000元,款项从单位零余额账户结清。(3)年末将“财政拨款结余”各明细账户余额结转“累计结余”明细
个体户是按销售交税还是按开票交税?
网店收取保证资金,借银行存款,贷,其他应付款,或贷什么科目
老师,2024年12月,我计提暂估 借库存暂估-蔬菜16万,应付账款暂估16万, 24年结转:主营业务成本16万 库存暂估-蔬菜去16万 25年我要冲暂估,但是暂估已经结转成本了,我冲暂估:应付账款暂估16万 库存蔬菜16万已经结转了, 我是还要做什么分录,先冲减16万的成本出来,再重新冲减暂估吗老师 求分录,谢谢
主播名下有个体户,都是用个体户给甲公司开票,如果主播用劳务报酬的形式给甲公司代开发票可以吗?问题一有没有风险?问题二年度汇算清缴需要并入经营所得申报个税吗
我们超市的收银员在实交的现金和应交的现金中间有个差额,一个月下来有多交和少交,这个差额记到那个会计科目
老师,一般纳税人主营项目金属结构制造,普通机械设备安装服务,现有钢结构制造安装的活,甲方要求开建筑安装专票,建筑安装专票是9%的吗?这样我是不是开不了呀
老师,请问会计口诀里面的资成费,指的是借增贷减,成指的是会计成本类科目吗?
谢谢老师,如果计提5515,要更正申报个税中报还要补税,我转营业外支出吧,谢谢
我之前在会计学堂购买的是终身学习的,为什么有些课程学不了了,我现在需要农作物种植方面的账务处理的学习,能给一些资料吗
老师你好,我家里买了一辆大卡车,我拉运货物以后,要在税务局给承运单位开票,我个人要交什么税款
那么只要你资金结算有余额,那么,就说明你这三部分必然是有一部分或者是全部都有余额。
老师你看看,前面都没有余额,但资金结存里有余额,是怎么回事
你看一下你资金结存后面还没有有没有其他明细科目了。
老师有个专用结余,1781696.34
你看你的这个图片里面,你的货币资金后面是有余额的呀,你的零余额后面也是有余额。
都没有余额吗?这是个单位给我出的余额表啊
你看你这里8001后面几个科目都有余额的
老师,8001货币资金1818499.19这个是不是银行存款上应该有这些吗?
不是的,你这个是财务会计和预算会计。你前面给的第一张图片,那是财务会计的,后面这个图片才是预算会计的资金结存,是预算会计的科目。
老师这俩直接没有关系吧,我们这边一个会计事务所看了后告诉我,你的银行账户什么的应该有这些钱啊,我也蒙了
没关系的,这两个不同的口径,你分别处理就行了。
“如果不看其他影响条件,单纯把几个单位的年末数加起来,你的年初数应该是379625.08”老师这是财政给我的年初数,我是不是要核对一下这个数据,在哪里核对啊?
正常情况下,人家给了你那个余额表,你就按照余额表进行建账就行了,如果说你考核他的真实性,你就直接去盘点一下就行了,比如说去查银行账户,去看一下出纳保险柜里。
老师,没有给余额表,只给我说一下年初数,这个就不用管它吗?我以为让我核对呢
那这种的话,你要求对方提供呀,提供了这个才是你作为期初数据见证的依据。