你好,那就看能不能用现金结清。
老师,我公司借了一笔50万借款给其他公司,然后今年他们还不了,就说叫我们计提应收款,明年再算收入,我没懂什么意思?如果按照他的做,我的会计分录怎么做呢?之前做的是:借:其他应收款-**公司,贷:银行存款!现在怎么弄?
如果在年底一些其他应收款的借款没办法结清怎么办,我们是非常小的创业公司
老师好,我们应收款的一家公司黄了,在清算,它家账户没办法给我们汇款了,它用其他公司账号给我们付钱了,这样出一个付款委托说明吗,它们要是不出说明不盖章 ,还有其他办法处理吗?
我公司是外资独资企业,在企业创立之前,法人当时以外企的名义直接写了一张借款单给国内的A公司,用于筹措企业开办时的一些费用,在我公司创立之后,B公司以其他应付款的名义将之前的借款挂在与我公司的往来上。现在我公司想向B公司还这笔钱,但是我公司只是外资企业的子公司,同时没有营业收入,并且有规定资本金结汇不能用于偿还贷款。请问我公司应该怎么处理这些公司开办时候的费用,这些费用有的已经开了我公司抬头的发票,有的还没开
公司要进行清算,但其他应付款有挂账(其中一个股东的公司借款450万),那么清算时,如果这个其他应付款无法偿还,是不是要走营业外收入? 我们需要缴纳什么税?
老师 你好 废纸皮收入交几个点税啊
农业米糠免企业所得税嘛
郭老师接,我们做塑料生产的,成型的模具,做什么科目,如果后面才会到票,我做暂估什么
老师,在计提工资的时候 借:管理费用 10000(应发数) 贷:应付职工薪酬10000 计提保险的时候:借:管理费用-社保费1200 其他应收款-个人负担600 贷:应付职工薪酬 -保险费1800 这样做凭证是不是管理费用多计提了?因为在计提管理费用的时候包含了个人应负担的部分,我这样理解对吗
老师,报废部分材料需要什么要求,流程是什么?
老师,同一集团100%控股下的两个子公司合并,在合并报表时被合并公司有实收资本39976218.07,资本公积有1500,未分配利润-151703739.61本年利润-3050222.12,所有者权益合计是-114776243.66这些数据合并到合并公司,这些数据是被合并公司的数据,用长期股权投资怎么冲抵这些权益?分录怎么做没明白
先给员工报销再用发票冲可以吗
公司购买的集装箱搭建的简易休息室,做账时计入固定资产吗?
郭老师,我们做塑料生产的,成型的模具,做什么科目,如果后面才会到票,我做暂估什么
以前年度所有的贷应交税费-增值税-转出多交增值税 记成了应交税费-预缴增值税 了现在如何处理?直接注销 更正吗?
转现金吗?
金额小的话可以这样处理一下
20万可以吗,如果不行还有什么方法
老师还在吗?
那建议让借款人还款,年初再借出去,或者把收不回来的做坏账处理吧
这是法人借款
你好,法人借款也是需要的呢
嗯那还不回来,法人借款做不了坏账吧?那还有什么方法
挂 其他用收款 但法人要扣缴20%的个税
啥意思?没明白
我意思是年底不还回来,会涉及到税费问题。你多跟法人沟通一下