你好,今年有一个新政策,利润100万以内的税率是2.5%,利润100万到300万之间的税率还是10%,第一个可以减半了。
老师,我们是一般纳税人,是不是企业如果利润,今年我公司利润大概在125万,是不是100万以内就是5%的所得税,剩下的25万我们是交10%的所得税?
老师我想问下,如果我们的净利润是100万,按照25%缴纳企业所得税,那我们应教纳25万企业所得税是吗?
如果公司是一般纳税人(咨询公司),是不是一样享受:利润100万内,按5%交企业所得税;利润100-300万内,按10%交企业所得税?
您好老师我想问一下就是我们公司老板现在想融资,就是别人给我们投资,到时候给他分红,是不是我们给他分红假如我们今年利润100万,给股东分25%的股份也就是25万,那我是不是也得交100万的企业所得税,然后剩下的利润给他分红
本题D选项调整的资本公积怎么理解?请老师指教
你好老师我咨询一下公司给员工补偿辞退工资要申报个税吗
你好 老师 选项C为什么计入管理费用 百度上有说错的 不太明白
甲公司2x23年4月1日外购一项S商标权,不含税价款为500万元。S商标权的法律保护年限为10年,甲公司预计该项商标权使用年限为9年,期满后残值为50万元,甲公司无法确定S商标权利益预期消耗方式。不考虑相关税费,甲公司2x24年度应确认的无形资产摊销额为)万元
老师,物业公司一般纳税人,如果有些物业费是预收一年的物业费金额业主转入公户,但是没有开具发票,请问申报增值税是按照预收金额还是按照当月核销的物业费金额申报税款
老师,我们是一家木业公司,和农户购买木头,我们反向开收购发票,之前我们开是用他的砍伐证和身份证开。现在税务局说,这些农户名下有税务登记,不允许我们开收购发票,让我们叫他们以公司名义开,那这样我们能抵扣吗?如果红冲,我们是要补交增值税或所得税吗?
老师,晚上好。现在我遇到一个问题,我们公司有充电桩去年开始提供给老板名下的公交车公司的公交车充电用,现在税局发现我们的充电桩2024年的用电量大又没有申报有销售电的税,喊我们自查然后申报。我们是一般纳税人,去年还有很多进项抵扣没有勾选。现在我们应该怎么办?
老师,记账凭证后的附件(银行回单,发票,报销单,合同,报价单,方案,会议记录,签领表)的存放顺序应该是什么样的
纸质火车票计算进项税额当月不计算抵扣,可以计入待认证进项税额吗,
老板想给一个人转借款 怎么合理把款转给他 转给老板 老板还要牵扯分红的问题 怎样把钱合理支出给这个人
好的,我知道了
不用客气,工作愉快。
老师,再问一个问题好吗,我公司今年装修用了37万,请问可不可以一下做费用,如果不能要分成几年来摊
这个金额太大了,你需要按月分摊的,最低分摊三年。
谢谢知道了
不用客气,工作愉快。