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老师晚上好,请问单位2020年收到加盟费20万,当时会计做的挂账其他应付款,合同约定是按零售价返货,也没写明最后这钱要不要退,到今年年底只返了一点货价值大概3万元,我要按什么金额确认收入呢?需不需要确认收入啊?

2021-12-20 20:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-20 20:32

需要按返货的金额做收入处理。分录是: 借:其他应付款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转对应的成本,分录是: 借:主营业务成本 贷:库存商品

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快账用户2411 追问 2021-12-20 20:34

那现在没返货的17万不用确认收入,还是挂在其他应付款~加盟费是吗老师?这样税务检查也没有问题吧?

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齐红老师 解答 2021-12-20 20:35

是的,直接按返货的约定合同执行,什么时候返货,什么时候确认收入,返多少金额的货,确认多少金额的收入。税务检查没有问题。直接可以拿合同原件或者是复印件证明此事。

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快账用户2411 追问 2021-12-20 20:39

老师还有个问题,我们单位给加盟商提供了一些设备,账上没有做资产转移,还在我单位账上计提折旧,现在年底了,我要不要将这些设备做固定资产清理并确认销项税呢?

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齐红老师 解答 2021-12-20 20:41

按正常的是需要开具销售固定资产的发票,做固定资产的处置。

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快账用户2411 追问 2021-12-20 20:44

对方是个人,也不要发票,现在看这些资产也拿不回来,就想着给它清理掉,这样账实相符好些吧老师?

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齐红老师 解答 2021-12-20 20:47

是的,直接你们肯定会有相应返货的出库单,需要确认收入,减少其他应付款

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快账用户2411 追问 2021-12-20 20:48

固定资产这块也可以按照我说的这样做吗?

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齐红老师 解答 2021-12-20 20:50

固定资产也可以按你说的处理。

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需要按返货的金额做收入处理。分录是: 借:其他应付款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转对应的成本,分录是: 借:主营业务成本 贷:库存商品
2021-12-20
你好,你之前没有收到钱,那是为什么要做借现金12呢?实际是没有收到这笔现金的对吧?是2022还是2011收到的32万?
2022-04-21
是固定资产清理的吧
2022-04-20
你好! 1,印花税是肯定要交的,印花税纳税义务发生时间为纳税人订立、领受应税凭证或者完成证券交易的当日。签合同就要交印花税的。
2022-01-16
你好,你这个情况需要做2套账,根据你们领导的思路正常确认收入成本做一套,根据一般实操要求的开发票才确认收入成本做一套账的
2024-05-09
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