暂估入库是虚增的吗 是的话借应付帐款暂估贷库存商品 你看你的应付帐款有余额不

老师,我在库存商品那里已经使用了二级科目,但是现在我有个暂估入库的,想要做:借库存商品,贷应付账款-暂估,但是现在库存商品已经没法用一级了怎么办
你好老师,原库存商品做了暂估,现账上有库存商品但实际是没有的,我应该怎么样调账?
老师您好,库管没有告诉我,有个商品没有了,其实库存商品没有了,但是我账上有,请问我该怎么做账把库存商品冲了
公司开出发票,但是没有库存商品,暂估的库存商品,有收入就结转暂估商品,暂估商品发票到了,怎么做账?
老师好,上月公司产品发票没到,我做的库存商品-暂估,月末结转出库,库存商品-暂估余额为0。这个月按发票实际数量做入库并冲销原暂估凭证(和暂估数一样)。期末发现库存商品-a商品有借方余额,库存商品-暂估有借方负数余额,这种情况对吗?如何把库存商品-暂估余额数调整为0,库存商品-a商品的余额为实际库存数?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
可能是当时销售时没有发票回来,就做了暂估,但后来回票时和别的订单一起开票回来,就没有做冲暂估
当时暂估做了应付帐款 你的应付帐款应该也有余额的吧 你看下
有,应付账款的暂估余额可大了
那就可以坐上面的分录
我做这个分录不用说明,就可以这样调了?贷方库存商品我一一按明细列出来了?
红冲xx暂估入库就可以
问题我接手时用的是进销存财务软件,我必须通过盘点的盘亏才能减库存
如果通过盘点来调账,又怎么做?
???为什么不回复我
减少存货 用出库单或者红冲入库的不可以? 入库咋做的