你好; 补做账进去。 不能一笔调整的
老师 我是建筑行业的 今年汇算清缴前 我在20年的账里 暂估了材料 做了一笔人工成本 做这两笔的前提是我21年的账期初余额已经结转了 做完这两笔分录 我20年的暂估有余额 21年初没有余额 工资也是 20年有余额 21年没有余额 现在怎么办呢
请问我的公司前面19年没有做账也补不了,现在从20年开始做账.。前面的银行余额怎么调一笔比较合适
请问账上有一年时间银行流水是空的,会计没做的。想现在开始录银行流水,我该如何处理前面的,前面的不想补了。
请问账上有一年时间银行流水是空的,会计没做的。想现在开始录银行流水,我该如何处理前面的,前面的不想补了。账也是建立好了的
前任会计有一年的银行流水没有做账,现在银行余额和帐面数对不上,怎么调整
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
如果一定要一笔调整,借银行存款贷什么比较合适
你好; 你之前是什么业务发生的没有做要补做 ?
全部都没有。能不能直接一般贷以前年度调整
你好; 你们如果之前有业务 是跨年损益的话可以 走以前年度损益调整科目调整的
以前年度损益就挂损益科目一级吗
你好 ; 是的。 一级科目的