同学,你好 借:应交税费——应交增值税(减免税费)280 借:管理费用——办公费-280 借:应交税费—应交增值税(销项)300 贷:应交税费——应交增值税(减免税费)280 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20

一般纳税人,请问本月应交税费-应交增值税(销项税额)300元,本月税盘抵减税额280元,会计分录怎么做?
老师,税控盘280元可以全额抵税计入应交税费-应交增值税-减免税款,那是不是月底结转时借应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费应交增值税减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税?请问这样做对吗?
金税盘280抵扣增值税要怎么做分录? 原来结转进销项数额是 借:应交税费-应交增值税-销项税额1000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额720 贷:应交税费-未交增值税280 抵扣税盘 借:应交税费-减免税额280 贷:管理费用280 那么 未交增值税科目不是欠着280吗 要怎么平?
一般纳税人本期销项税额100元,税控盘上月留底未抵减金额10元,本期应交增值税90元,怎么做分录,如何结转增值税
老师好。我是一般纳税人。我月末结转增值税,是销账税额大于进项税额,还有一个是税控盘费用280元,记录到了应交税费~应交增值税减免税款。月末怎么写增值税的结转分录呢?
我在物流承包专线一个月他给我28000但是除了油钱我只剩下一万你说我这个个人增值税和个人所得税怎么交
房建,一般辅助材料占主材料的。比例是多少
应付帐款,不付了,老板间签了协议,怎么做帐呢?
老师,请问下,一般纳税人公司,每个月有10000的设计服务收入(非主营业务收入),请问这个业务的相关分录怎么做?特别是收到1万的款的分录怎么做?
老师,我公司是电商公司,在拼多多有两个店8月闭店了,现在有什么办法可以获得这两个店在拼多多后台的订单、账单、售后表吗?
请问老师,我要开具培训课费用是业务范围活动的内容,没有培训的内容可以开吗
老师,有个问题想问下就是我们法人就是和老板是朋友,然后2人合作收购公司,用的是法人的名字签字收购的公司,用的法人的名字开的公司,收购合同要付3比收购费用,现在公司成立了,能用公司对外支付这个收购费用嘛
老师 佣金支付要扣除增值税及所得税 后转款 那这个代收代缴的税用怎样的方式缴纳 到哪里缴纳
退休人员还要申报个税和社保吗
老师,我们投资子公司哦.母公司也需要缴纳印花税么?
最后还有一步,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)20 贷:应交税费-未交增值税 20 是吗?
同学,你好 恩恩,是的