借:应收票据 贷:预收账款

老师,我们客户欠我们的货款,然后给了我们银行承兑汇票,之前欠款是记到应收账款,现在我收到把应收账款转到应收票据对吗?
老师您好。公司有19万的应收账款,对方公司有20万的汇票。我们公司先转1万去对方公司补汇票差价,第二天收到电子承兑汇票。请问这个账如何处理呢?谢谢
老师:公司收到别的公司转过来的承兑汇票 怎么记账?我们公司收到这个承兑汇票在没到期的时候就又转出去了,那这个又怎么记账啊?
老师好,公司先收到对方公司的转账(在没有开票之前)是记入预收账款,那如果收到的是承兑汇票,应该怎么记账啊
老师您好,我公司为房地产开发公司,之前预售阶段有收到预售房款记入了预收账款的首付款款和预收账款的银行房贷科目,现在已开具正式发票,应该怎么记账。然后成本要怎么结转呢
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
老师,今天梳理25年账目,发现多计提了10月份工资1万多元,,导致应付职工薪酬-职工工资有余额,我现在要如何分录调账
总承包符合简易计税金是可以做分包抵减还是不可以
老师,注册地址在上海,建筑劳务在广东县惠州惠东银行基本户也在广东惠东,他的税是在哪里报税,查到他现在停业状态
请问筹建期采购合同,采购了一批物资,里面有固定资产也有文具,怎么做账
你好这个报税系统找不到正常和非正常的功能了是什么原因
老师,我们分包的业务给个人,绿化养护,就是浇浇水,修剪这种。那个人不愿意开票,也不愿意做工资,老板私下付钱给他了,做账的时候没有入成本。但是保留了老板付给他服务费的合同和流水截图。以备后期万一税务局查账,是否可以!!!
老师好,增值税申报表附表3,不是差额申报的,就不用申报,是吗?
老师,,就没有开票里,怎么计入应收票据呢?
应收票据就是核算承兑汇票的科目,不是发票
那等到我们公司给对方公司开了票,就 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税额 是这样吗?老师
是的,就是那样处理的哈
我们公司收到对方公司承兑汇票后在汇票到期日之前又转给了其他公司(没收到进项发票之前),这个又怎么记账啊
借:应付账款 贷:应收票据