你好,总包是一般计税的,可以的。

老师你好,异地项目预交税款,总包减去分包款后再预交,那分包开的专票总包还可以抵扣吗
工程项目总包100万,分包50万,总包开3%专票,分包开3%专票,总包在异地预缴的时候能抵扣这个税率的分包吗?然后申报增值税的时候,总包预缴数可以加上分包这个预缴数来申报吗?做账又应该怎么做呢?
工程项目总包100万,分包50万,总包开3%专票,分包开3%专票,总包在异地预缴的时候能抵扣这个税率的分包吗?然后申报增值税的时候,总包预缴数可以加上分包这个预缴数来申报吗?
总包收到分包的专票,异地预交增值税时可以扣除分包款吗?还是只有开来普票才可以扣除了?
异地预交税款时增值税减了分包发票,回项目地缴税时这个分包发票还能再次抵扣作为进项税吗
公司股东转股,个税是自己私人去大厅刷卡,这个缴税不用做账吧,没有通过公司给钱
请问企业短期投资,买的理財产品收益,是走投资收益科目吗?
个税手续费返还填写在附表一6%、未开票列,主表第一行有合计,但是下面几行明细未体现没有关系吧,金额不含税是3535.78
老师 材料暂估入库和次月收到发票冲暂估的会计分录怎么做,例如1月份根据收料单入库不含税金额50000元的材料,2月份收到发票含税价56500元
办公室买的工艺品摆件,进项可以抵扣吗
邹老师,接着上次的问题,你好,少计提的税款是需要补计提的。 你调整了以前年度损益金额,同事调整 无票支出金额,这样不要形成退税就好了
老是请问,公司2026.2月份替师傅用公户采购一批辅材34075.36元,可是师傅给我们公司私户转款34075.36元,由于销售方只能给我开一张6815元的专票,而且是在26.2月份开的专票,余款27260.36是在26.3月份退到对公账户,公司又在26.3月用私户把27260.36元退给师傅,请问这样这个要怎么做会计分类
如客户通过云闪付购买牛肉,订单价300元,优惠60元,实付240元,开发票怎么开?
房地产企业给客户开发票办证,发票必须写身份证号码吗
问下股东拿现金10万,存到了公司账上10万,这个怎么做分录是什么
一般计税直接抵扣了还要差额计税?
一般计税回来不能差额了 只能销项减去进项
老师这种情况怎么办,我们挂靠一家公司是总包,劳务分包给劳务公司的,相当于总包和劳务公司都是我们挂靠的公司,总包和劳务分包都要异地预交税款,总包开票给甲方时我在预交的时候没有减去分包方的金额来预交税款,这样我是不是多交税款了呀
是的 多交了税款,工程没有完工的话,你可以用以后的工程款来抵扣这个分包
在税务大厅预交时就抵扣吗,假设下次总包开票500万,我就只能抵扣500万吗?这样就不用预交税款了下次开票?
你好 分包一共多少的 500的吗
这个异地预交差额计税和建筑业所说的一般计税和简易计税有什么区别呀。
分包一共900万,票已全开给总包,总包还有500万发票没有开给甲方,下次总包开票时我还预交税款吗
一般计税预缴2% 简易计税3% 可以
那我要把之前劳务分包预交的完税凭证给总包方吗
你好, 需要的 发票合同都需要
那这种预交多交了税款可以申请退税吗
得问下项目所在地那边税务局给你退吧。 得看那边要求
哦,好的。下次开票我是不用预交税款了还是预交了后把完税凭证发票这些给总包方,总包方在申报税的时候抵扣呢
正常申报 预交抵扣了不交税 但是你的印花税个税所得税还得正常交
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快