同学您好,2014年年末,坏账准备科目余额=4000000*5%=200000(元) 借:信用减值损失 200000 贷:坏账准备 200000 2015年6月20日, 借:坏账准备 120000 贷:应收账款 120000 此时,坏账准备的科目贷方余额=200000-120000=80000(元) 2015年年末,坏账准备期末贷方余额=2700000*5%=135000(元) 因此,需补提坏账准备=135000-80000=55000(元) 借:信用减值损失 80000 贷:坏账准备 80000 2016年9月30日, 借:应收账款 50000 贷:坏账准备 50000 借:银行存款 50000 贷:应收账款 50000 此时,坏账准备的贷方余额=135000+50000=185000(元) 2016年年末的坏账准备科目贷方余额=2100000*5%=105000(元) 因此,需转回坏账准备=185000-105000=80000(元) 借:坏账准备 80000 贷:信用减值损失 80000

华联公司采用应收账款余额百分比法计算确定应收账款的预期信用损失金额。根据以往经验,华联公司确定的应收账款预期信用损失率为5%。 2014年末,应收账款余额为4000000元,“坏账准备”科目无余额; 2015年6月20 日,确认应收甲公司的账款120000元无法收回,2015年末应收账款余额2700000元 2016年9月30日已经确认的甲公司的坏账收回50000元,2016年末应收账款余额2100000元,做出相应账务处理
华联公司采用应收账款余额百分比法计算确定应收账款的预期信用损失金额。根据以往经验,华联公司确定的应收账款预期信用损失率为5%。2014年末,应收账款余额为4000000元,“坏账准备”科目无余额;2015年6月20日,确认应收甲公司的账款120000元无法收回,2015年末应收账款余额2700000元2016年9月30日已经确认的甲公司的坏收回50000元,2016年末应收账款余额2100000元,做出相应
甲公司采用应收款余额百分比法计算应收账款的预期损失金额,根据历史等相关资料,确定预期信用损失率为5%根据下列资料,作有关分录:(1)2016年12月31日,“应收账款”余额1000000元,“坏账准备”科目无期初余额;(2)2017年6月20日,确认应收A公司账款40000元已无法收回,予以转销;(3)2017年12月31日,“应收账款”余额900000元;(4)2018年12月31日,“应收账款”余额600000元;(5)2019年3月20日,确认应收C公司账款60000元已无法收回,予以转销;(6)2019年5月20日,已确认应收A公司账款40000元又收回20000元,存入银行;(7)2019年12月31日,“应收账款”余额800000元。
甲公司采用应收款余额百分比法计算应收账款的预期损失金额,根据历史等相关资料,确定预期信用损失率为5%根据下列资料,作有关分录:(1)2016年12月31日,“应收账款”余额1000000元,“坏账准备”科目无期初余额;(2)2017年6月20日,确认应收A公司账款40000元已无法收回,予以转销;(3)2017年12月31日,“应收账款”余额900000元;(4)2018年12月31日,“应收账款”余额600000元;(5)2019年3月20日,确认应收C公司账款60000元已无法收回,予以转销;(6)2019年5月20日,已确认应收A公司账款40000元又收回20000元,存入银行;(7)2019年12月31日,“应收账款”余额800000元。
甲公司采用应收款余额百分比法计算应收账款的预期损失金额,根据历史等相关资料,确定预期信用损失率为5%。要求:根据下列资料,作有关分录。(1)2017年12月31日,“应收账款”余额1000000元,“坏账准备”科目无余额;(2)2018年6月20日,确认应收A公司账款52000元已无法收回,予以转销;(3)2018年12月31日,“应收账款”余额1500000元;(4)2019年5月20日,已确认应收A公司账款又收回30000元,存入银行;(5)2019年12月31日,“应收账款”余额1200000元。
做鹌鹑蛋深加工企业,在像农民收购鹌鹑蛋时能不能反向开票
老师,你好!预收账款,收了客户的款,做借方还是贷方?
老师你好,新买的车,上车牌费170元,没有发票能不能入账,入账后需要调增吗
老师,有一笔成本属于24年的,由于当时一些原因,不确定,一直没确认,对方这几天给我公司开来这笔成本发票了,我们小企业快递准则,应该怎么分录老师?100万
@董老师 有问题正好想咨询您!
老师,当月没有销项,当月的进项是记在应交税费-代认证进项税额,还是记在应交税费-应交增值税-进项税额? 没认证的进项税额在资产负债表中如何体现? 这个进项税本月必须认证留底吗?
有哪位广西的老师吗?带带我
员工生育津贴 10月10号发放1万 生育假8月15号开始休至1月15日,8月中旬开始休产假是按正常工资发放包含交社保 9月按工资发放含社保 10月份工资按生育津贴一次发放 请问这分录怎么做
开给个人的发票,抬头能写个人,或者抬头是两个人的姓名可以吗?
老师,请问我们租个人的房子给员工住,人家个人开不了发票,怎么办,我们需要什么资料做附件