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开具红字发票如何做账,销项如何结转,收到红字发票如何做账,进项如何结转,求分录,拿材料发票举例子。

2021-12-21 23:03
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-21 23:14

同学你好,开具红字发票,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。销项负数结转与正数销项一样的处理。收到红字发票,借:原材料,负数,贷:应付账款,应交税费-应交增值税-进项税额转出。结转时,借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。

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同学你好,开具红字发票,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。销项负数结转与正数销项一样的处理。收到红字发票,借:原材料,负数,贷:应付账款,应交税费-应交增值税-进项税额转出。结转时,借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
2021-12-21
你好,购货方根据对方开具的红字发票入账.会计分录: 借:银行存款等 贷:库存商品等 应交税金--增值税(进项税转出) 或者 借:库存商品等(红字) 应交税金--增值税(进项税额)(红字) 贷:银行存款等(红字)
2022-07-08
之前正数发票怎么做的。
2021-11-18
你好,开了红字信息表,需要进项转出 并应付账款贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出,收到了负数发票,把它放到这个记账凭证后面就行。
2023-02-17
你好 如果是招待费,福利费等 借:管理费用-招待费, 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应付职工薪酬-福利费等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:管理费用-福利费费, 贷:应付职工薪酬-福利费
2021-07-15
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