同学你好,开具红字发票,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。销项负数结转与正数销项一样的处理。收到红字发票,借:原材料,负数,贷:应付账款,应交税费-应交增值税-进项税额转出。结转时,借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
收到购货方开出的部分红字发票如何入账,进项税额借方红字后,最终是否需要结转
红冲已经抵扣的发票,进项税转出后如何做分录,如何结转
老师,购买方开具红字信息表如何做进项转出的分录?收到销货方开具红字发票如何做账?另外,能详细解释下进项税额转出这个科目的适应情况及分录吗?
开具红字发票如何做账,销项如何结转,收到红字发票如何做账,进项如何结转,求分录,拿材料发票举例子。
收到红字发票,我们是购买方。进项分录如何转出
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
麻烦问一下,公办学校的食堂,不对外开放,也不盈利,需要办营业吗?如果需要办,需要什么资料
执照经营范围为 一般项目 业务培训 培训内容大概是主播行业情况等 这种开发票,开什么内容?
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,暂时还没缴纳社保,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
公司厂房重新装修,要不要申报房产税?
如果发票是去年的,今年想报销怎么办
我把销售方和购买方都是我咋办
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?