同学你好,开具红字发票,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。销项负数结转与正数销项一样的处理。收到红字发票,借:原材料,负数,贷:应付账款,应交税费-应交增值税-进项税额转出。结转时,借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。

收到购货方开出的部分红字发票如何入账,进项税额借方红字后,最终是否需要结转
红冲已经抵扣的发票,进项税转出后如何做分录,如何结转
老师,购买方开具红字信息表如何做进项转出的分录?收到销货方开具红字发票如何做账?另外,能详细解释下进项税额转出这个科目的适应情况及分录吗?
开具红字发票如何做账,销项如何结转,收到红字发票如何做账,进项如何结转,求分录,拿材料发票举例子。
收到红字发票,我们是购买方。进项分录如何转出
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢