同学你好 之前蓝字发票分录咋做的
收到购货方开出的部分红字发票如何入账,进项税额借方红字后,最终是否需要结转
我们是购买方,开具红字发票后,收到相应的蓝字发票,如何作会计分录
老师,购买方开具红字信息表如何做进项转出的分录?收到销货方开具红字发票如何做账?另外,能详细解释下进项税额转出这个科目的适应情况及分录吗?
购买方收到的红字发票如何做分录
我公司是采购方,对方开红字发票,进项税额转出,分录如何作。
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
双2/3是什么意思 解释一下吧
公司收到个人所得税代扣代缴手续费,需要开发票对吗
老师:新公司怎样设置科目
借原材料,应交税费,应交增值税进项,贷应付账款
那你现在 借原材料负数 贷应付账款负数 贷进项转出