严格来说是的,你开发票的时候数量怎么开的。
老师,我们加工产品发工地安装,分材料合同和安装合同,1、加工产品全部发到安装工地了,对方按安装进度拨付了材料款,销售方也是按拨付的比例结转成本吗?(先开票后付款)2、那未结算那部分材料何时确认收入结转成本呢?谢谢老师!
老师,请问一下我们签订了一份销售合同,分四次给我们款项,第一次收到预收款,我们给对方开了发票,请问老师开发票就要确认收入,结转成本吗?我们生产大型机器的,要一年才能完工,请问收到款,开发票的会计分录
请问老师销售大型设备,发票开了60%货也发了,我要做收入与结转成本费用吗?按合同是给客户安装调试合格后确认收入
老师您好,我公司是做弱电安装的,但我们客户主要是做销售,所以让我们开票时都开13%的销货的发票,可实际上我们也有人工费,签合同时都平摊到销售设备上面了,但我们进项只有设备的价格,所以导致进销差价很大,利润太高了,请问老师,像这样签的销售合同,成本有一部分是进项的设备,再开一部分劳务费进来,这样可行不?
老师您好,我们是做弱电安装的,有材料也有人工,但是客户让开票时全给开成13%的销售设备发票,把人工费都融到材料里了,我的问题是,我开的销售的发票,但结转成本时有工程施工的成本,这样可行吗?我的分录是这样做,您看对吗?(实行小企业会计准则,开票确认收入)
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,2024年汇算清缴申报表也填的跟账上一样都错了,这个问题大吗,要更正吗
请问一下老师,招聘外地的新员工,入职时报销他来的飞机票和几天住宿费,是不是要作为福利费,申报个税,还是说不能报销呢
老师好!请问发现上年度管理费用录入数字偏少,想红冲再本年度入管理费用,请问可行吗?其账务处理是?谢谢!
老师,想问一下,事业单位编制合并报表吗,他在编制合并报表的时候是不是与企业编合并报表区别是不抵消内部的未实现损益
老师,专票交的增值税在工商年报里可以填在已交税费那栏吗
凭证在凭证管理里面删了,在记账凭证还显示怎么回事,怎么调整
工程款通过民工工资拿到了,要怎么从民工那里收回来,风险相对转小,请老师给支下招??
老师,6月刚刚注册的小规模公司,7月需要报税吗,没有业务,需要报那些税
公司扣法院诉讼费分录怎么写?
应交税费登在哪个账本?怎么登?单独起一页吗
卖了2套设备一共1050万,发票数量开了1.2套630万,成本费用难算了,老师那我应该怎么处理,还是这个月给客户把剩余的票开了?前面是收到630万款开630万票的
那你全部都应该做收入的,这个设备不可能卖个小数儿,你这样开发票就不合规。
你现在全部都要做收入成本。
老师,全部做收入的话剩余的没有发票,那用什么做凭证附件哦
这个产品已经完成了不是吗?购买的材料没有到的话,你们自己做一个暂估入库的。