你好,对的是的结转损益,如果你是软件的话,它是自动做的,借本年利润负数贷主营业务成本附属。

老师,我公司6月有辆车,车到了,发票没到, 暂估了 结转成本,借库存商品 摩托车 型号 贷应付账款 暂估入库 结转成本 借主营业务成本。贷库存商品。7月发票到了,怎么冲,怎么做账啊?是做笔冲红的分录,重新录入一笔嘛?那样会不会影响我的库存啊
早上好,老师。请问下,公司以前会计 没有收入也结转了成本,我现在想把成本红冲 重新做账,是不是要把借主营业务成本,贷 劳务成本 做红字 然后结转损益的应该怎么作分录呢
老师好,我刚接一家劳务公司的账务,发现劳务成本A结转到主营业务成本B里,我把原来的分录红冲,重新结转了,但是这样主营业务城本B变成负数80万,总成本没变,我应该怎么调账呢?再从B劳务成本里结转一些过去吗?这样利润亏损不就大了吗?
老师您好,我们是一家小规模的建筑公司,在2022年1到6月,合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候,我冲回了这笔分录 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款(红字) 9月份发生材料成本192775.5元,结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了,主营业务成本的负数余额,请问该怎么处理呢?
老师,请问一下我22年做了暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款,23年有票想要把这个暂估成本给红冲了,但是票也是抵扣了的怎么做分录把暂估成本给红冲呢?
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
老师,你的意思, 就是我把主营业务成本 和劳务成本改过后,损益自动结转,我不用再做新的凭证 是吧
是的,是这么理解的。