同学你好 这个可以的

老师您好,公司月末购入一批机械直接售出,售货发票已开,直接做收入,但进货发票还没有取得,在次月开具,数量,金额知道,请问本月末可以直接做库存,转成本吗?等次月的发票到后直接把发票付在凭证后面吗?(进货发票时间和做账时间不在同一个月可以吗?发票跨越,)
成本发票还没有收到,但是发票已经开了,我可以按成本合同价格做账结转成本,跨年收到发票后直接将发票贴在凭证后可以吗?,就是不冲掉之前凭证
老师你好,建筑企业按产值表确认了成本,下个月收到发票后,是把发票直接附在之前做的凭证后就可以吗?
老师,我2月份购买结束带,当时没有收到发票,我已经做成费用了,3月份收到普票可以直接放在2月份那张凭证后面吗?还是把2月那张凭证冲了重新做凭证?
你好 我想问下 ,我上个季度做了暂估成本的分录 ,这个季度我要我成本票够 ,之前那笔暂估的凭证我可以直接做张负数凭证冲掉,然后正常做我收到的进项发票吗
劳务有没开13个点的专票,老师
老师,你好!咨询个问题,我们有个工程项目不是在本市的,开电子发票时跨地市标志我填是,它会自动带出编号来,今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢,信息显示空白怎么回事呢
老师好,公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了,产生滞纳金了,这个能退回来不,需要重新申报不
实收资本印花税已经缴纳了,但是上月没有计提,如何做分录
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?
就是不像暂估成本一样收到发票还要负数冲掉,我这个是先做成本结转后面直接把发票贴在凭证后面这种可以吗?
同学你好 对的 这个可以的
发票必须在汇算清缴前取得就可以吗?
同学你好 对的 汇算清缴之前取得就可以
老师,这样做有什么风险吗?
同学你好 这个没事的
老师,什么情况下才是要暂估成本呢
货物到了发票没到
我这个不就是货物到了发票没到啊,你怎么说又可以这样操作呢
这个就是可以暂估成本 收到发票之后红冲暂估的就行了
我说的是不红冲直接把发票贴在之前的凭证后面
同学你好 也可以的 只要有发票就行