你好,这个具体是什么费用?

老师, 供应商提供培训 并开出来了发票,我是法人微信支付的货款,也写了报销单,结转做了劳务成本里面可以吗
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
老师,法人通过微信支付课程服务费怎么入账,报销,结转成本
老师,我们是小规模公司,做教育的,法人微信垫付了课程服务费,怎么入账呢?是个人独资企业,
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师好,请问个税退回的手续费也要交增值税的吗?
公司团建的旅游费用,能走费用,抵减去企业所得税吗
填写纳税总额,按所属期,还是缴纳时间
老师你好,我们公司过年发的福利是每人200元,请问老师2月份缴纳个人所得税是200元加工资一起缴纳个税么?
老师,亚马逊的结算单里的收入是含税还是不含税
请问老师,A公司给B公司开电子元器件(机械键盘的配件)的发票,B公司给A公司开机械键盘的发票,会被判定为环开吗
老师 员工入职总公司,参加年会的高铁票是不能抵扣是吧 借 管理费用-福利费 贷 银行存款 没有应交税费吧
请问老师,医社保经办,公积金经办怎么变更,离职了
什么情况下,有城建税,附加税减免了
老师好,请问库存商品暂估入库存时,进项税金要不要做暂估呢?
就是法人支付给各个培训班的一些费用,然后有支付凭证,给公司报销, 我们也是教育科技有限公司的。
借成本费用贷其他应付款法人