你好,需要去税务局大厅更正当年年度企业所得税申报表,还有可能涉及到补缴企业所得税。
老师您好,我们公司正常时本年度亏损,但对方公司有10万成本票现无法在今年开给我们,约定明年一月份开,这样的话今年是盈利的,那如果我们申报四季度企业所得税时暂估了10万成本,申报季度企业所得税为亏损,那明年一月份收到该成本票该怎么处理
我们有一个项目2019年做了不开票收入,暂估结了成本,2020年实际开票,2021年原来已结成本的部分成本要冲红(供应商2021年退款,开红字发票给我们),这样操做需要去修改2019年企业所得税汇算清缴报告吗?
去年租的房租普票,对方公司被查,税局让我们提供有没有收到这个房租的普票,我们收到了是真实的业务关系我们付的房租款对方给开的票,但税局说这是虚开发票,让我们从去年的成本中扣除,重新报年报并缴纳滞纳金,我们有总公司分公司子公司申报成本都是按比例进行申报的,这个房租我们入的是管理费用也不存在进成本里。本来就没填进成本里重新更正不是还和以前的数据一样没有变化吗请问我们要怎么做?税局要求总公司先重新更正申报。但这个数据就没填在成本在更正申报数据还和以前一样。
我们在2019年度收到供应商开具成本发票,但是该供应商在2021年7月份被列入异常名单,这样我们需要重新更正年度企业所得税申报表的成本吗?
老师,您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商,3月收到货和发票,对应做入主营业务成本科目内,当年度企业所得税申报后,税务局说供应商开具的发票有问题,需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后,导致账上应付账款借方一直挂着7万,现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理?能否做坏账呢?以下是该笔业务做出的分录: 1.借:应付账款 7万 贷:银行存款 7万 2.借:主营业务成本 7万 贷:应付账款 7万 3.借:主营业务成本 -7万 贷:应付账款 -7万
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
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