你好,可以把这张发票留到明年1月做费用
我有张专用发票是对方2019年1月份开给我们的 抵扣联已用 发票联到这个月就一年了能不能做账里用了
老师,您好!咨询您一个问题,我们公司分包了一个工程,1月份总包把发票开给了发包方,我们这个月再给总包开,总包能做1月份的费用成本吗?
你好!请问我们8月份发生的费用,9月1日对方才开出发票给我们公司,请问我这个票是怎么做账,做8月还是9月,费用8月我们已经支付给对方。
老师请问这个月对方给我们开的发票,我们这个月成本费用已经够了,可以把这张发票留到明年1月做费用吗
老师,去年12月开错了一张专用发票,备注栏写错了,跨月了,对方没抵扣,今年1月把票退给我们了,我们又红冲了这张发票,又开了一张正确的,那我这个月怎么做账?
香港公司是两个自然人股东,填写受益表的时候是填写非自然人受益表 还是自然人受益表
我们进一批货物的运输 费20500元,开9个点的票,跟司机沟通,我们 付6点的税1230元,合计付款20500+1230=21730,这个一个合理的操作码
老师这个方程怎么解,谢谢老师!
公司的员工,旷工多少天,可以辞退
通讯补贴给做到工资表里,需要交个税么,还是可以免交个税
我想问下企业办下高新企业有啥好处和坏处
老师,北京公司是我们的股东,我们保定上班的员工社保可以在北京缴纳吗?
老师 如果公司给我补交之前社保那么 用不用修改前期个税呢?账是做账现在还是返工之前的?
回答以下④个问题 ①月末 结转 要手写录入 的会计科目分录有哪些 ②月末 点击电脑结转字样自动生成 的会计科目分录有哪些 ③年末 结转 手写录入 的科目分录有哪些 ④年末 点结转字样自动生成 科目分录有哪些
我这边现在接回代账,您也了解代账因为时间的问题,可能会做的不那么细致,我现在用科目余额表建账,我晕了,它成本和费用有余额,应交税额有科目余额在借方,我有点不知道怎么才能试算平衡[流泪]目前用柠檬云
好的谢谢老师,晚安
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦