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老师好,怎么跟供应商客户对账啊,具体操作是怎样的?谢谢

2021-12-23 08:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-23 08:35

你好 用单位的应收账款,与客户的应付账款核对,看是否一致,如果不一致,查明差异原因,然后做相应调整 用单位的应付账款,与供应商的应收账款核对,看是否一致,如果不一致,查明差异原因,然后做相应调整

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快账用户6492 追问 2021-12-23 08:40

老师好,客户的应收账款,是一个合计数,不一致的话怎样操作呢

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齐红老师 解答 2021-12-23 08:41

你好,如果不一致,需要查明差异原因,然后做相应调整 需要知道差异的原因,才知道具体该如何调整的 

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快账用户6492 追问 2021-12-23 08:43

老师好,有明细账是吧,一笔一笔的去对,是吧

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齐红老师 解答 2021-12-23 08:44

你好,用你单位的应收账款明细账与对方的应付账款明细账,进行逐笔核对 

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齐红老师 | 官方答疑老师

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