你好,这个是你们单位职工吗?
老师请问支付给个人的租金收入,对方没有开票给我司的,我司是否一定要申报这个人的个人所提税吗?申报项目是否选择租金这项吗?还是统一填到工资薪金里吗?
老师,就是我公司是一般人 销售执行器的,然后有一个车间租给别人用了收到的租金,怎么给对方开票,开什么项目,收入怎么算,能抵扣进项税吗
老师,请教您一个问题,我们公司租赁我们员工的车,每个月给他支付5100元这个是需要员工去税务局给我们代开租车发票吧,这个税率是多少,另外我们需要给他申报个税吧,如果申报是按什么类型给他申报呢,来年个税汇算清缴他这部分收入用合并工资薪金申报吗
老师请问,我们公司与个人签订承揽合同-技术外包服务。1、我们公司是否需要申报此人的个税,申报个税的所得项目是工资吗?2、此人是否需要提供劳务发票给我们公司?
老师,你好!我们老板有个朋友,人家把活承包给我们劳务公司了,现在对方给我们转入了一笔钱,给工地的工人发工资,因为对方是个人,所以没有给我们开票,那么人家给我们转入的钱是收入?我们公司给代发工资是作为公司的成本?这个个税是由我们公司进行申报?申报是按照工资薪金申报还是劳务所得申报呢?
印花税22年跟23年的进项部分没有交。这个是不是要给滞纳金的啊。滞纳金是多少的啊
我们是小微企业,没有“以前年度损益调整”科目,在2024年9月,发现2023年度及之前年度的研发支出转入了主营业务成本(实际应转入管理费用-研究费用),于是在2024年9月补结转主营业务成本至管理费用-研究费用,使得主营业务成本为负(因为2023年末已结平,2024年初主营业务成本为0),管理费用-研究费用金额变多。但是在2025年7月,我在检查账务时发现2024年9月补结转分录有很多做重复了,于是我反结账2025年9月分录,将重复的几笔删除了,但是对所缴纳的企业所得税金额没有影响,因为改之前和改之后利润都是负的。请问有影响吗?目前在申报科技型中小企业,但是由于管理费用-研究费用高于成本费用而无法进行,该如何调整?
去年工资计提的比实际发放的少,那汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出的账载金额(计提金额)实际发生额(实际发放金额)税收金额(实际发放金额)对吗
你好老师,请问一下,我公司为装饰设计工程服务有限公司,现在没有劳务资质,能开劳务发票吗?
老师,因为差评收到的罚款应该怎么做账
在网上购买东西,找店家开了普票或专票,发票没有同货一起寄回,那发票可以直接在网上打印出来做账吗?
老师,上个月开出去的品名,库里不够结转,怎么赞估,数量和单价怎么确认
费用凭普通发票或专用发票(税务局才认可),但现实去店里买的东西,店家没办法开增值税普通发票和专用发票,只手写发票和盖店家名的章,这样的手写发票能做账吗
单位车卖给个人需要交什么税
我有一个问题,A、甲公司以所持丙公司20%股权(具有重大影响)交换乙公司一批原材料,B、甲公司以其持有的乙公司5%股权(未达到重大影响)换取丙公司的一块土地,A和B谁才适用 非货币性资产交换准则 ?
不是,有什么区别吗
不是你单位的职工拟申报不了工资个税的,应该按照财产租赁收入给他申报个税。
老师的意思如果是公司职工就正常按工资薪金申报,反之按所收入的性质归属分类帮他申报个税是吗?
你好 是的 是这么做的