你好,返给个人,这个人是你单位的职工吗?

老师,您好!我公司开出加工费,但实际出库数量比合同上少,我们按实际数量开的票,开票金额小于了合同金额,请问这笔账务怎么处理呢?
老师您好,我们公司原材料到货后,供应商量不会第一时间给到税票,而且这发票开具不是按合同货款金额开的,而是按我们实际支付金额开发票,下次应付账款付了又再按付款金额开过来,以前没有上财务系统,到现在重新建账要在系统上反映出以上这些来我又如何做账。请老师赐教。
我们付款是按照下单数去付款,但是工厂开票回来是按照实际出货数开票,这样可以的吗?工厂那边应该按照我们付款的金额开票吧?
对方实际欠我们36万货款、开票的时候我们给对方开了429930元。现在对方按照开票的总金额429930元转账给了我们。多开的税钱怎么算、多出来的金额需要返给对方多少
老师,我们公司开票按合同开票,实际发货数量金额少些,按开票金额收款,多出来的货款返给个人,这样怎样做账
矿泉水专用发票可以抵扣吗
老师,我们公司是厂房租赁公司,个人帮忙垃圾清运,应该怎么开发票进来呢
有家食品公司邀请我去,但我考虑到刚刚开始学实操,不知道,合不合适去?主要做成本核算,工资核算,数据统计,出入库核算,日常收支,凭证录入
老师,请问4月份销售公司的二手车,11月税务局查到当时交易金额偏低,让补交了税款,请问11月补交税款我该怎么记账,写分录?
老师,我们公司是网约车平台,我们我们收款200万给司机150万,佣金50万,我们是按照200万征税还是50万征税
老师,批发蔬菜的门市可以开具收购蔬菜的发票吗?
老师你好 请问员工在人社系统申请退役军人补贴,应该怎么申请的?
怎样红冲发票?麻烦老师给我详细说下
老师,台湾人来大陆工作的,个税的专项附加扣除适用大陆这边工资吗
老师,请问供应商算给我们的单价高了,而且前期也已经开票了给我们了,现在供应商同意退差,但是不退钱抵其他的费用,这个退差和抵其他费用如何做账?
数量不一样的话,影响你们单位存货的。
借银行存款贷,主营业务收入,应交税费,借销售费用贷银行存款。
收入按开票金额,成本按实际发货数量,不影响存货数量
不影响就可以,上面的分录给你写了写了你看一下。
就是收入和成本不配比
这样没关系吗
你好,你们的成本应该是借主营业务成本贷库存商品的支付给个人的,这个做不了承担。
是你们的成本需要单独做。
是收入金额按数量多的确认,成本按实际数量少的结转
收款是公司,返款是返给对方公司的个人
那你返回去的,这个做销售费用里面就可以。
好,谢谢谢谢
不用客气,工作愉快。