你好,返给个人,这个人是你单位的职工吗?
老师,您好!我公司开出加工费,但实际出库数量比合同上少,我们按实际数量开的票,开票金额小于了合同金额,请问这笔账务怎么处理呢?
老师您好,我们公司原材料到货后,供应商量不会第一时间给到税票,而且这发票开具不是按合同货款金额开的,而是按我们实际支付金额开发票,下次应付账款付了又再按付款金额开过来,以前没有上财务系统,到现在重新建账要在系统上反映出以上这些来我又如何做账。请老师赐教。
我们付款是按照下单数去付款,但是工厂开票回来是按照实际出货数开票,这样可以的吗?工厂那边应该按照我们付款的金额开票吧?
对方实际欠我们36万货款、开票的时候我们给对方开了429930元。现在对方按照开票的总金额429930元转账给了我们。多开的税钱怎么算、多出来的金额需要返给对方多少
老师,我们公司开票按合同开票,实际发货数量金额少些,按开票金额收款,多出来的货款返给个人,这样怎样做账
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
数量不一样的话,影响你们单位存货的。
借银行存款贷,主营业务收入,应交税费,借销售费用贷银行存款。
收入按开票金额,成本按实际发货数量,不影响存货数量
不影响就可以,上面的分录给你写了写了你看一下。
就是收入和成本不配比
这样没关系吗
你好,你们的成本应该是借主营业务成本贷库存商品的支付给个人的,这个做不了承担。
是你们的成本需要单独做。
是收入金额按数量多的确认,成本按实际数量少的结转
收款是公司,返款是返给对方公司的个人
那你返回去的,这个做销售费用里面就可以。
好,谢谢谢谢
不用客气,工作愉快。