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(一)某食品生产企业为增值税一般纳税人,2019年6月发生如下业务:1、购进一批食用植物油,取得专用发票上的价税合计金额为54500元2、从农民手中购入免税农产品一批,税务机关批准使用的收购凭证上注明的收购金额为85000元3、购置生产用机器设备5台,取得的增值税专用发票上注明税额64000元4、向某商场销售产品一批,开具的增值税专用发票上注明销售额为120000元5、向某个体商店销售产品一批,开具普通发票,取得含税销售收入87200元6、直接向消费者零售商品,取得零售收入65400元问:该企业当月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额

2021-12-23 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-23 12:04

同学你好 销项税额=120000*13%加(87200加65400)/(1加13%)*13% 进项税额=45400/(1加9%)*9%加85000*10%加64000 应纳税额=销项减进项

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同学你好 销项税额=120000*13%加(87200加65400)/(1加13%)*13% 进项税额=45400/(1加9%)*9%加85000*10%加64000 应纳税额=销项减进项
2021-12-23
业务1可以抵扣进项税54500/1.09*9%=4500
2022-03-10
您好请稍等,尽快为您解答。
2021-04-14
(1)本月増值税销项税额120000*13%%2B93600/1.13*13%%2B70200/1.13*13%=34444.25
2022-03-17
你好,需要计算做好了给你
2021-10-30
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