你好 ; 这个平台是你们公司名下的吗 ? 客户的钱入你们公司是什么情况。 过账还是先借款给你 在还款给对方 ?
我们公司正处于发展中 公司没有钱 我们隔壁公司就以货款的形式转钱到我们的对公账户 其中我们与他们签订了协议之内的 等后面我们有钱了 把之前的协议作废 把钱再还他们 并支付他们一定的利息 现在他们公司用另外一个银行账户转给我们的公司的钱 这个钱 要我们在15天之内归还给他们 请问老师 归还的钱应该转他们哪个账户?
请问一下,我们公司上个月底收到一笔平台误打入的款,我应该怎么做账呢?之前做的销售收入。但这笔钱是对方公司忘了关平台,钱就又到我们公司了,现在对方公司让我转到他另外一个对公账户, 请问这两笔进出账我应该怎么做分录?十分感谢
老师,我们公司的一个平台借给其他公司使用,客户的钱暂时入我们公司,然后我们再把钱转给对方公司,请问这一进一出的钱,我们应该怎么做账呢?
老师,我们公司的一个平台借给其他公司使用,客户的钱暂时入我们公司,然后我们再把钱转给对方公司,请问这一进一出的钱,我们应该怎么做账呢? 7月份的时候,前面的会计把进账做成了营业收入15241.54 应交税费1% 10月都已经申报了 但是转给对方公司的13152.3备注的(货款)他又挂在预付账款上,现在我应该怎么做,才能把这笔烂账做平呢?进的15241.54和出的13152.3 还有2000多差额呢
老师,麻烦问下,我们是装修公司,和客户签订合同后,由另一家公司先帮我们代收了客户的钱,后面另一家公司再把这个钱转给我们公司!我们这个怎么做分录?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
是我们公司的一个销售平台,对方公司在我们平台卖东西,客户的钱就入我们账户,我们再把这笔钱转给对方公司,相当于钱在我们公司过一下
你好 ; 那你们赚取服务费吗 ? 总得有服务费产生的 才能做分录的
没有收服务费就不能做分录吗?
你好; 没有收取服务费 我怕税务局找你麻烦 ; 你们代收代付 这个钱都进入公户了
而且之前会计入的账都做了主营业务收入,还有这一笔出的钱做的预付账款(货款),挂在那里。现在就是不知道该怎么做呢而且对方公司只能开服务发票,真的不知道怎么操作才好
你好 ; 那这个发票是 谁来开票给 客户的 。
不用开给客户啊,就好比淘宝客户,都不会要求开发票啊
你好 ; 不用开票的话。 那你前任是直接做的收到多少做多少收入 是吗 ? 那不就是相当于你去销货了
对呀,现在就是有一笔打给对方公司的钱,他挂在预付账款的(而且备注是货款)都好几个月了,我真不知道这笔预付账款应该怎么冲掉,往哪走
你好 ; 你收到钱做的收入; 那么现在支付出去就是成本了 。 你们 真的是 别人用你的平台销售 。不收取服务费 就直接挂往来了。 不然你就得涉税的
如果入成本,对方公司也开不了货款的发票给我们,只能开服务发票。 当初做收入的时候也没有给对方开发票。 老师,那现在我们这个预付账款怎么才能走掉呢?
你好; 关键是货物还不是你的库存商品 。到时你没法做账; 我建议你去红冲收入 ;重新挂科目 。 走往来哈
收入也红冲了吗?但是上个季度的都已经申报了啊,而且收入金额总额是15241.54 转出金额总额是13152.3 金额也对不上,也做不平啊
你好; 也去红冲。 本身就不是收入; 不然你 后面越做越错 更麻烦
收入做:(摘要:代收A公司货款) 借:银行存款 15241.54 贷:其他应付款-A公司 15241.52 出去做:(摘要:往来款) 借:其他应付款-A公司 13152.3 贷:银行存款13152.3 老师对吗?中间的差额2089.24入什么科目呢? 但是入账的时候付款公司是(银联商务股份有限公司) 我们转出是转到对方公司账上的。可以做往来吗?
你好; 代收代付别去做收入; 比如你收到 借银行存款贷其他应付款 ; 支付 借其他应付款贷银行存款。 就这样挂 。 你又不赚取手续费的话
老师,中间的差额2089.24又怎么做呢? 之前会计入收入的时候也做了税费的,也申报了,我们是小规模纳税人,税费也是入了营业外收入的,如果我现在红冲,是不是连税费、营业外收入这些全都要红冲?
你好; 你们 不是收到多少转多少给对方吗。 怎么还有差异了。 你一定要清楚业务 ;正常代收代付不会有差异的。