同学你好,是不是原来开过红字发票了?

老师,您好,我在开红字发票的时候,不小心重复上传了红字信息表,然后我再上传就是(红字信息表金额大于原蓝票可开具红字信息表的金额),有什么方法补救呢,我尝试删掉,撤销,在重新弄,就是没有用。麻烦老师能给个解决方案。
你好,请问我进行发票吗红冲的时候无法上传,同时提示红字信息表金额大于原蓝票可开具红字信息表的金额
就是跨月的电子专票冲红不了,提示红字信息金额(税额)大于原蓝票可开具红字信息表的金额(税额)请问下这怎么操作呀?
红字信息表金额税额大于原蓝票,可开具红字信息表的金额税额。税控盘红字开票保存之后上传时提示这个,但是信息无误,该怎么解决,把销项负数开出来,票是专票
老师,我要红冲上月开出的专票,但是上传信息表的时候提示红字信息表金额(税额)大于原蓝票可开具红字信息表的金额(税额),是什么意思啊?要怎么解决呢?
老师,你好!我们12月计提了一笔技术服务费10万,发票26年开进来,但是到时准确的数据可能跟10万有差异,比如发票进来9.5万,那我到时的分录是不是先冲计提的再入准确的? 借 以前年度损益调整 -10万 贷 其他应付款 A公司 -10万 借 以前年度损益调整 9.5万 贷 其他应付款 A公司 9.5万
老师,为什么有会计总把应付记成应收呢,还都是老会计?
老师,现在报的印花税不是报买卖合同,是报投资额的吗
老师,你好 公司是一般纳税人,给劳务公司签的合同。劳务公司要求打款给私户,签在合同里面,对一般纳税人有风险吗?
老师好,我们新设立一家总公司,其下有8家分公司要如何在电子税务局设定汇总在总公司缴纳企业所得税,在各自分公司缴纳增值税?
我发现,我计提工资的时候个税包含在内的,我又计提了个税 借管理费用职工工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交个税 借应交个税 贷银行
公司车过户给个人需要补税吗
老师,我们和京东签订的快递合同需要缴纳印花税吗
老师,问一下我们公司有个客户对公打钱给我们一共是40万,现在突然说不用开发票给她们,年底我们想平账的,直接确认主营业务收入,申报未开票收入嘛?
老师,您好!我们单位12月计提一笔技术服务费,12月发票还未进来,请问发票在26年汇算清缴前进来的话可以不用做所得税纳税调增了吧?
红字信息表显示未上传
就第一个,她提交显示的是我上面说的
红字信息表里显示的这个
同学你好,同时提示红字信息表金额大于原蓝票可开具红字信息表的金额——这个应红字信息表的金额大于原发票金额 或者这张发票原来开过红字发票 了
就是开第一次的时候就这样,然后红字信息表也能查到,但是我删除了还是这样
同学你好,这种情况建议咨询当地税务,是不是税务系统的问题 ;正常不应是这样的;
好的,以前也没碰到过
好的,祝您 学习愉快 ;