同学你好,是不是原来开过红字发票了?
老师,您好,我在开红字发票的时候,不小心重复上传了红字信息表,然后我再上传就是(红字信息表金额大于原蓝票可开具红字信息表的金额),有什么方法补救呢,我尝试删掉,撤销,在重新弄,就是没有用。麻烦老师能给个解决方案。
你好,请问我进行发票吗红冲的时候无法上传,同时提示红字信息表金额大于原蓝票可开具红字信息表的金额
就是跨月的电子专票冲红不了,提示红字信息金额(税额)大于原蓝票可开具红字信息表的金额(税额)请问下这怎么操作呀?
红字信息表金额税额大于原蓝票,可开具红字信息表的金额税额。税控盘红字开票保存之后上传时提示这个,但是信息无误,该怎么解决,把销项负数开出来,票是专票
老师,我要红冲上月开出的专票,但是上传信息表的时候提示红字信息表金额(税额)大于原蓝票可开具红字信息表的金额(税额),是什么意思啊?要怎么解决呢?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
老师小规模纳税人买珠宝首饰收到客户在门店刷卡的收入实际到账5180元手续费20元,会计分录可以写: 借:银行存款5180元 财务费用-手续费20元 贷:主营业务收入--珠宝首饰刷卡收入5148.51元 应交税费-应交增值税销项税额51.49元 这样子对吗?如果不对应该要怎么写
辛苦图片这个老师说下谢谢
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,请问新公司法成立后,如果企业出事,股东按认缴还是实缴出资为限承担责任?
红字信息表显示未上传
就第一个,她提交显示的是我上面说的
红字信息表里显示的这个
同学你好,同时提示红字信息表金额大于原蓝票可开具红字信息表的金额——这个应红字信息表的金额大于原发票金额 或者这张发票原来开过红字发票 了
就是开第一次的时候就这样,然后红字信息表也能查到,但是我删除了还是这样
同学你好,这种情况建议咨询当地税务,是不是税务系统的问题 ;正常不应是这样的;
好的,以前也没碰到过
好的,祝您 学习愉快 ;